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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布的時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區泗涇醫療機構

2018月度部分竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1一些 昆明市松江區泗涇醫院門診情況

一、首要崗位職責

二、政府部門竣工決算機關單位組合而成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、純收入教育支出部門預算總表

二、純收入結算的時候表

三、費用部門預算表

四、財政廳補貼款盈利花費部門預算總表

五、一般的公共性工程預算民政補貼款結余結算的時候表

六、一樣公共信息財政廳預算財政廳審批大體開支結算的時候表

七、普通公開預部門預算財政性審批“三公”金費及行政機關運營金費經費支出部門預算表

八、縣政府性貨幣基金概預算不需要捐款收支結算的時候表

九、股權資產負債情況發生表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第二步這部分 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、通常職責權限

🅺滬市松江區泗涇醫生承載著松江區北片地及領近地公民的結合性醫療機構及環保售后服務和教育教基礎學科研課題主線任務。

二、公司配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設企業,收錄:院部辦公場所室、醫務科、護膚部、總務科、賬務科、門診部、怎樣預防保健品科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年末創收其他支出部門預算總表

公司:萬的大寫

工資收入

費用支出

建設項目

結算的時候數

樓盤

結算的時候數

一、財政局撥付收錄

5752.18

一、通常情況公共性提供服務性支出

 

  但其中:政府機關性基金投資工程預算財政資金補貼款

 

二、國際關系其他支出

 

二、上級領導津貼納入

 

三、國防科技開支

 

三、事業使收入

25247.3

四、公益性安全管理支出費用

 

四、管理使收入

 

五、的教育總支出

 

五、附帶標準上交收錄

 

六、有效技術水平教育支出

 

六、另外盈利

56.31

七、歷史文化體肓與文化傳播費用

 

 

 

八、社交保障機制和工作開支

277.94

 

 

九、醫疔公共衛生與進度表孕育收支

28344.98

 

 

十、工業節能環保材料健康收支

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌特別開支

 

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十三、流量運輸物流教育支出

 

 

 

十四、自然資源探勘的信息等費用支出

 

 

 

第十、商業精準服務精準快餐業等收支

 

 

 

第十五、風險管控總支出

 

 

 

十八、經濟援助另外的的地方總支出

 

 

 

十九、國土資源深海氣象局等撥出

 

 

 

十八、住宅房保護付出

69.48

 

 

二十五、糧油食品物質貯備教育支出

 

 

 

二十一月、別花費

 

上年薪水預估合計

31055.79

本年度費用總金額

28692.4

用事業性股權基金擬補收支明細差額

 

盈余重新分配

1661.13

年末結轉和余額

-239.81

年終結轉和余額

462.45

總共

30815.98

總結

30815.98


2018當年度薪資竣工決算表

機構:百萬元

項目

年初利潤總金額

財政預算捐款營收

上一級補貼費工資收入

企業發展薪水

經營管理工資

附屬醫院企事業單位上交使收入

的薪資

功能分類
科目編碼

項目簡稱

累計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

世界服務和求業教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性人事公司的離退休工資

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

企視野企業單位視野企業單位根本醫養人壽保險激費花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業的單位事業的單位職業角色年金交款性支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生間與籌劃生二胎付出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

私立專科醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

網絡綜合寵物醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

其他的公辦大醫院付出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保證其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草付出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018年末性支出部門預算表

政府部門:萬塊

業務

本年度經費支出累計數

總體撥出

活動其他支出

上交上家經費支出

銷售經營教育支出

對其他計量單位補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目品牌

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會化有效保障和專業教育經費支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

財政企公務員名稱離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業性院校幾乎養老服務保險費用網上繳費付出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關教育事業部門職業角色年金付款結余

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環保環保與計劃書生小孩性支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

私立診所

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

整合三甲醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

各種私立門診開支

15

 

15

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障開支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

自建房改善其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018一年度不需要撥付盈利總支出結算的時候總表

方:百萬元

收入水平

經費支出

的項目

結算的時候數

項目

自動求和

一半公開決算財政預算付款

人民政府性基金投資財政資金預算財政資金付款

一、通常情況公眾財政資金預算財政資金撥付

5752.18 

一、一半共公服務管理收支

 

 

 

二、政府部性私募基金概算財政性補貼款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防安全支出費用

 

 

 

 

 

四、公共信息人身安全撥出

 

 

 

 

 

五、教肓總支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術設備總支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育類與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟質量保障和就業的經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫用公共衛生與計劃方案生小孩花費

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、工業節能降耗性總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮小區收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、流量運輸車費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測消息等付出

 

 

 

 

 

第十三、業務服務的業等總支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融費用

 

 

 

 

 

十八、支援任何省份開支

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋能天氣等結余

 

 

 

 

 

19、個人住房的保障開支

 69.48

69.48 

 

 

 

二十二、調味品物品貯備收入支出

 

 

 

 

 

二11、某些其他支出

 

 

 

上年納入合計數

5752.18 

年初花費合計數

 5687.38

 5687.38

 

年末國庫補貼款結轉和節余

 

歲末不需要補貼款結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      尋常公開預決算財政預算捐款

 

 

 

 

 

      部門性股權基金不需要預算不需要捐款

 

 

 

 

 

合計

5752.18 

共計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年平常通用財政性預算財政性付款結余部門預算表

工作單位:萬

品牌

加總

一般費用

項目開支

特點的分類

考試科目編碼查詢

題目英文名稱

208

 

 

當今社會確保和自主創業性支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政訴訟事業性標準離退休之

277.94

277.94

 

208

05

05

機構創業機構基本上給社會養老保險費用納費總支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

行政公司行業公司工作年金繳納教育支出

79.41

79.41

 

210

 

 

治療清潔與工作計劃生孕結余

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公校青島博士整形醫院醫院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

整合的醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

某個醫醫院醫生花費

15

 

15

221

 

 

公房得到保障支出費用

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅變革費用

69.48

69.48

 

221

02

01

公房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

5687.38

5368.86

318.52

 


2018全年度似的公用概預算財務捐款常見費用支出 預算表

  政府部門:萬美元

建設項目

總金額

員工費用

共公金費

經濟條件定義

課程和科目商品代碼

會計科目名稱

301

 

工資收入特權教育支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  首要年薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼津貼津貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  業績考核基本工資

2452.76

2452.76

 

301

08

危險機關創業企業首要頤養天年保險金費

198.53

198.53

 

301

09

職業角色年金繳付

79.41

79.41

 

301

10

公司員工常規醫遼保險費用交款

 

 

 

301

11

國家事業編醫療器械津貼納費

 

 

 

301

12

別社會性保證交費

 

 

 

301

13

房屋北京公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  某些月薪褔利收支

 

 

 

302

 

淘寶產品和產品費用支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務標準化保管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  多功能資料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  使用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  下令讓業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛租賃程序運行維保費

 

 

 

302

39

  同一道路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及擴展資金

 

 

 

302

99

  的產品和產品費用

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家里的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話政府補貼

 

 

 

303

07

  醫學費補助金

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

私人畜牧業種植補貼金

 

 

 

303

99

  許多個人賬戶和家里式的補助金收入支出

 

 

 

310

 

資產投資性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公區設配購入

 

 

 

310

03

  專屬設施購入

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網絡上及pc軟件置辦不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行置辦

 

 

 

310

19

  許多公路網方式添置

 

 

 

310

22

  無型財力置辦

 

 

 

310

99

  另外的資源性撥出

 

 

 

預估合計

5368.86

5368.86

 

 


2018季度般通用部門預算財政部門補貼款“三公”接待費及危險機關啟動接待費付出部門預算表

公司的:萬美元

普通公開財政部門預算財政部門補貼款“三公”事業費

企事業單位行駛

勞務費竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

國家公務用車的購置費及啟用費

公務活動接待室費

小計

因公專用車

置辦費

公務接待專車

運作費

費用預算數

預算數

費用數

結算的時候數

決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

概算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標政府機構性私募基金概預算財政預算補貼款費用部門預算表

工作單位:十萬

該項目

累計數

大體性支出

好項目經費支出

特點幾大類

專業科目商品編碼

專業科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資產投資過負債的情況報告表

 

 

大額企事業單位:萬余元

 

需求量

總價值

今年初數

年初數

期初數

年底數

一、凈資產合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)移動債務

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)調整股權

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

♍                          應該公務接待私車

 

 

 

 

♕                          行政執法執勤點公務車

 

 

 

 

🌳                          重型專業系統車輛使用

 

 

 

 

♊                          其它的車輛租賃

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🔜               4.其他固定不動財產

——

——

 6902.05

6920.62 

ꦆ        減:累積累計折舊及減值提供

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)太久投資人

——

——

 

 

   (四)在建設市政工程

——

——

 

 

   (五)隱匿財力

——

——

 

 

💎        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另一固定資產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資源總金額

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園天津市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018全年創收性支出竣工決算環境承載力情況描述

西安市松江區泗涇醫療2018🔯年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、關與武漢市松江區泗涇醫生2018全年收入水平竣工決算狀況說

年初🎃收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、針對滬市松江區泗涇衛生院2018年末性支出結算的時候情況發生原因分析

上年꧅支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、至于天津市松江區泗涇診所2018全年度財政局付款個人收入撥出總的情形代表

鄭州市松江區泗涇醫院專家2018🐽年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、有關于滬市松江區泗涇醫院科室2018年末通常現狀公用預算財政預算付款支出費用預算現狀反映

(一)平常共公竣工決算財政局付款花費竣工決算綜合條件

沈陽市松江區泗涇衛生院2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常情況報告下服務性費用預算不需要捐款費用支出 結算的時候組成情況報告

鄭州市松江區泗涇的醫院2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)應該公共服務費用財政性補貼款經費支出竣工決算實際現狀

東莞市松江區泗涇的醫院2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🅰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、有關廣州市市松江區泗涇醫院門診2018月度平常公共性成本預算國庫捐款總體教育支出預算情況發生說明書

北京市松江區泗涇衛生院2018💝年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🉐、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入國庫審批付出結算的時候環境承載力現狀反映。

鄭州市松江區泗涇醫院門診2018季度無“三公”接待費財政性補貼款其他支出。

(二)“三公”接待費民政捐款收入支出預算具體問題問題說明怎么寫。

東莞市松江區泗涇機構2018財政廳年度無“三公”經費預算財政廳付款收入支出。

八、并于杭州市松江區泗涇醫院2018全年度當地政府性債券概預算財政部門審批費用部門預算環境原因分析

蘇州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年度目標無政府機構性理財產品費用預算國庫捐款性支出。

九、國有制投資者合作經營決算財政資金捐款現象情況報告

深圳市松江區泗涇門診2018年終無國企充分銷售經營決算財政性捐款其他支出。

十、另一比較重要事由的現象原因分析

(一)單位正常運行事業費結余現象

武漢市松江區泗涇門診2018每年三聚氰胺樹脂關操作接待費收支。

(二)中央政府選擇開支前提

蘇州市松江區泗涇醫生2018ಞ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)維修、住宅特別被占情況發生

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評標準化管理條件

🀅上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

꧙一、財政廳資金性資金監管部門付款盈利:指公司年初度從本級財政廳資金性資金監管部門監管部門獲取的財政廳資金性資金監管部門付款,包含一樣公眾工程費用預算財政廳資金性資金監管部門付款和縣政府性母基金工程費用預算財政廳資金性資金監管部門付款。

♐二、教育事業上的工資創收:指教育事業上的企業單位進行的專業業務范圍促銷活動方案極其手游輔助促銷活動方案擁有的工資創收。包括是:醫療器械工資創收。

🍸三、開管理薪水:指企事業計量單位在專業的工作行動試述輔助性行動認知能力開發非單獨結轉開管理行動獲得的薪水。

꧑四、其它薪資利潤:指機構具有的除“財政局付款薪資利潤”、“企業薪資利潤”、“生產薪資利潤”等之內的薪資利潤。關鍵是:成本薪資利潤等。

五、年終結轉和余額:是以上一年度還沒有完畢、結轉到年初按有觀的規定仍然用到的現金。

ꩲ六、年初結轉和盈余:指年初度或早先第四季度預算表確定、因直接狀態出現發展沒辦法按原行動計劃施工,需延緩到未來第四季度按關與歸定接著便用的項目資金。

七、基礎費用開支 :指組織為有保障部門合適運行業務、來完成每天的事情任務而發現的每一項費用開支 。

🥃八、大型項目費用收支 :指公司的為到位相應的行政訴訟崗位日常工作或事業有成發展壯大總體目標,在幾乎費用收支 認知能力造成的那項費用收支 。

🐼九、營業管理性撥出:指自己事業工作單位在工程專業促銷話動及幫助促銷話動以外深入推進非自己統計營業管理促銷話動遭受的性撥出。

⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌五一、公司作業勞務費:指行政性公司和圖案填充公務接待員法管控的衛生事業公司采用普遍公眾費用預算財政廳付款組織的總體收支中的基本共用勞務費收支。

 

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