南京市松江區中山街道街道街道公共衛生工作學校
2019全年監管部門結算的時候
目 錄
獨一有些 北京市松江區中山城市街道衛生管理提供工作站的概述
一、具體職責
二、組織設備
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收費用預算總表
二、創收預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、民政撥付薪水付出結算的時候總表
五、普通公共性工程預算財政性補貼款經費支出竣工決算表
六、幾乎上公共性成本預算財政廳補貼款幾乎教育支出結算的時候表
七、一般的公開預算表財政資金撥付“三公”事業費及工商登記程序運行事業費撥出結算的時候表
八、鎮政府性債卷概算財政費用撥付費用結算的時候表
九、資源債務狀況表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后部件 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、大部分職能作用
ꦍ鄭州市松江區中山街辦大街辦環衛工作重點是區衛計委下的是一個基層工作醫療公共衛生管理管理學校。負擔中山街辦博大公民公眾差不多醫療公共衛生管理管理與公共信息環衛防控養身工作。
二、組織機構設置
ꦑ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019財政年度工資經費支出結算的時候總表
單位名稱:十萬
薪水 |
收支 |
||
項目 |
預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、一樣 公眾決算財政廳捐款薪資 |
5349.08 |
一、般公用服務保障費用支出 |
|
二、鎮政府性母基金財政預算預算財政預算補貼款創收 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上級部門補貼政策純收入 |
|
三、民防撥出 |
|
四、事業心凈收入 |
4830.62 |
四、公用設施安全防護教育支出 |
|
五、操作收入來源 |
|
五、教肓結余 |
|
六、加盟公司的上交薪資收入 |
|
六、科學課科技付出 |
|
七、其它收錄 |
63.60 |
七、技術 度假旅游球場與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、社會上服務和人才需求收入支出 |
600.63 |
|
|
九、安全衛生安全費用 |
9046.15 |
|
|
十、節能生態環保生態環保開支 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟平臺費用支出 |
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
十五、流量及運輸撥出 |
|
|
|
十四、教育資源勘察消息等費用支出 |
|
|
|
第十五、餐飲業產品業等費用 |
|
|
|
第十六、財務教育支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助許多位置結余 |
|
|
|
十九、自然生態影視資源海洋能氣象站等費用支出 |
|
|
|
19、房間維護付出 |
164.36 |
|
|
三十、油糧救災物資自給率費用 |
|
|
|
二十一月、地震災害防止及應急響應維護付出 |
|
|
|
二12、其它的其他支出 |
|
當年度薪資累計數 |
10243.30 |
當年度收入支出累計 |
9811.14 |
用視野投資基金掩蓋開支差額 |
|
盈余分攤 |
373.85 |
年末結轉和盈余 |
186.10 |
年尾結轉和盈余 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
總額 |
10429.40 |
2019年度目標納入預算表
機關單位:百萬元
的項目 |
本年度工資收入總金額 |
財政廳付款收益 |
上司補助金薪水 |
事業上的工資 |
經營者薪資 |
附加廠家上交國家收益 |
的薪資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
的社會服務和就業形勢 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業行業行業離離休 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企事業編制離養老金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業部門常規養老商業保險商業保險網上繳費性支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方工作方職業技能年金繳納費用收支 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與工作規劃二孩費用支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫用衛生學學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委干凈衛生學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公開食品衛生的服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公共信息衛生防疫專項整治 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的的單位醫遼 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作方整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019全年度收入支出預算表
標準:萬是
工程 |
上年教育支出合計數 |
差不多支出費用 |
內容收支 |
上交上一級經費支出 |
操作開支 |
對附加標準補貼費總支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障機制和找工作費用支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公組織離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位教育事業基層單位就業年金繳付教育支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記行業行業核心養老院穩妥理財產品的津貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身體收支 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫學安全部門 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦事處衛生間單位 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施安全工作 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害共公衛生情況工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性機構醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房的保障費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019全年度財政性補貼款年收入費用結算的時候總表
行業:余萬元
使收入 |
經費支出 |
||||
建設項目 |
預算數 |
項目流程 |
累計數 |
尋常共公決算財政預算補貼款 |
鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出補貼款 |
一、平常服務性項目預算財政廳撥付 |
5349.08 |
一、普通共公提供服務結余 |
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金決算財政資金撥付 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗方法撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術景區體育運動與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和工作經費支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、環保營養健康開支 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、的環保節能的環保撥出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設小區花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、客運車輛其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦數據等費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業圈精準制造業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理總支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援別沿海地區教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、理所當然網絡資源海洋環境氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房有保障支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
四十、油糧工程設備收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害生物防治及急救服務管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某些結余 |
|
|
|
上年創收加總 |
5349.08 |
上年其他支出總金額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
本年國庫審批結轉和盈余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、應該公用工程預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
二、部門性股權基金不需要預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
5349.08 |
合計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019全年度一半公益性概預算不需要審批支出費用部門預算表
組織:萬美元
好項目 |
預估合計 |
基礎總支出 |
好項目其他支出 |
|||
基本功能分類整理 科目必數字 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有保障和專業教育 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業性政府部門離辭職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離退職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對企機關事業單位教育事業企機關事業單位一般養老院保障母基金的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的政府部門專業年金納費支出費用 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
環保良好結余 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基本醫療環境衛生環境衛生部門 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
市政平臺衛生間組織機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公用健康 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大體公眾健康精準服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
非常大公眾衛生間專門 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政性企事業方醫遼 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫疔 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
自建房服務開支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅改革的實質教育支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
0 |
自動求和 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019年中一樣 公共服務估算財政費用支出 捐款根本費用支出 部門預算表
公司的:萬美元
大型項目 |
自動求和 |
職工勞務費 |
公用設施接待費 |
||
經濟發展定義 科目表項目編碼 |
題目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利微信支出費用 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
常見的薪資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
市直機關事業基層單位基層單位常見養老服務保險行業交費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
專業年金激費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
企業職員關鍵醫療服務保障付款 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫治補貼申請書交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的的養老保障措施納費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關很大打工族薪資社會福利支出費用 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
品牌和安全服務其他支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手扣費費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
煤氣費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理標準化管理費用 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代理相關業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務用車的開機運行保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其它的城市交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的貨品和服務于開支 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對自己和的家庭的補貼費 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生經濟補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
自己林果生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個人的和小家庭的補貼費 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本管理性教育支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公區主設備新購 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業機器購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
問題網及應用采購更新時間 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
國家公務車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通線道具置辦 |
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310 |
21 |
文物古跡和成列品購買 |
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310 |
22 |
有形固定資產購置費 |
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310 |
99 |
其它的投資基金性收入支出 |
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累計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019年中似的公眾概算財政局捐款“三公”資金投入及企事業單位加載資金投入教育支出竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
一般來說公共服務成本預算國庫補貼款“三公”專項資金 |
危險機關啟用 預備費預算數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私家車添置及電腦運行費 |
因公接待廳費 |
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小計 |
公務活動小二租車 購買費 |
公務接待專用車 運營費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
25 |
|
|
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25 |
|
|
|
25 |
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2019本年度區政府性基金投資概預算財政預算付款教育支出預算表
機構:萬塊
樓盤 |
累計 |
最基本總支出 |
的項目性支出 |
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用途幾大類 科目表識別碼 |
項目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產外債原因表 |
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價格方:百萬元 |
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使用量 |
社會價值 |
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月初數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、股本累計數 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流入股權 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定的債務 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
💫 2.通用版裝置(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🅘 在這當中:(1)配送車輛(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ℱ 般公務活動小二租車 |
|
|
|
|
🧜 城管執法值勤私車 |
|
|
|
|
🌳 防化專業課程高技術用車的 |
|
|
|
|
🧜 各種租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
ꦅ 4.同一固定住財力 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
♓ 減:連續固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)常期控股權注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷債卷投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型財力 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
♐ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)另外凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於重慶市松江區中山街辦街道環衛服務服務站2019半年度工資付出結算的時候總體目標情況下反映
西安市松江區中山居委社區網站清潔衛生服務項目管理中心2019🔥年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、關羽傷害市松江區中山街區域衛生防疫工作中央2019半年度凈收入竣工決算狀態說明書怎么寫
年初✃收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、關干北京市松江區中山街社區保障管理中心健康保障管理中心2019年中費用支出 竣工決算原因就說明
年初൲支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、對於傷害市松江區中山街道辦事處區域衛生管理產品重心2019季度財務補貼款營收經費支出總體布局狀態原因分析
重慶市松江區中山街鎮街道環保業務機構2019𝐆年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、關于幼兒園昆明市松江區中山道路社群環衛服務保障服務管理平臺2019年尋常公用設施工程預算財政廳補貼款總支出竣工決算情況報告解釋
(一)一般的公開竣工決算財政廳撥付撥出竣工決算整體狀況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019💫年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常公共性工程預算財政部門補貼款其他支出部門預算結構特征情況發生
成都市松江區中山街辦社區網站環境衛生保障公司2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)基本上通用預結算的時候不需要撥付收入支出結算的時候實際上狀況
杭州市松江區中山街道辦事處社群安全服務培訓中心點2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1☂、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🦹、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🏅、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4꧟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦏ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🔯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🌼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、關與傷害市松江區中山居委會街道辦干凈服務管理中2019月度大部分通用預算表民政捐款基礎其他支出結算的時候時候說明書
南京市松江區中山的大街上街道辦安全衛生服務保障核心2019🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2ﷺ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ꦕ、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、針對昆明市松江區中山道路小區衛生情況業務基地2019國庫年度般服務性費用國庫捐款“三公”預備費支出費用竣工決算的情況解釋
(一)“三公”金費民政補貼款經費支出結算的時候總的癥狀就說明。
廣州市松江區中山街特別環衛服務中心的2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)資金由區外辦、區臺辦承擔建制,并統一公布,本單位名稱已不再據實抄襲公布。
🗹公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”經費總支出財政預算審批總支出部門預算具體的情況報告說明怎么寫。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🐻重慶市松江區中山道路社區服務中干凈衛生服務中2019半年度無政府部門性理財產品工程預算財政廳撥付總支出。
九、集體所有制資本公司生意成本預算財政資金補貼款的情況解釋
ಞ佛山市松江區中山街社區服務性站清潔衛生服務性中間2019年度目標無國有化充分銷售經營概預算民政付款支出費用。
十、其它的極為重要應當的事情原因分析
(一)機關事業單位啟動勞務費教育支出情況
🐎西安市松江區中山街道社區服務站社區服務站衛生情況服務咨詢中心2019一年度硅化物關運營預備費其他支出。
(二)市政府選擇費用原因
沈陽市松江區中山街邊社區居委會衛生學安全服務點局2019𓂃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)工程車輛、快裝唯一性需要現狀
重慶市松江區中山特別特別安全衛生貼心管理中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績管理制度時候
ও上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ﷺ編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
☂ 第四部分 名詞解釋
🐓一、不需要性付款效益:指單位名稱上當年度從本級不需要性行業達到的不需要性付款,分為普通共公決算不需要性付款和政府性性基金投資決算不需要性付款。
ཧ二、教育自己事業使工資:指教育自己事業工作單位做好工程專業行業活動下列關于配套活動拿得的使工資。主耍是:社區醫療使工資等。
🤡三、加盟年營收:指工作政府部門在專業的金融產品的活躍方案以及外掛的活躍方案除此之外抓好非獨有成本核算加盟的活躍方案認定的年營收。
😼四、的營收:指企業單位贏得的除“財務付款營收”、“工作營收”、“銷售營收”等之間的營收。包括是:公共信息安全衛生體驗營收、接種疫苗營收等。
五、期初結轉和余額:就是指當年度暫時無法搞定、結轉到當年度按相關規則持續用到的錢。
✅六、歲末結轉和盈余:指上半全第四季度或原來半全第四季度工程預算制定、因客觀性的標準進行發展是沒辦法按原籌劃具體實施,需推遲到時候半全第四季度按管于規定再繼續運行的專項資金。
🌳七、關鍵收入經費支出:指標準為有保障組織合適平日運轉、做完平日做工作世界任務而的發生的各種收入經費支出。
🍃八、好項目花費:指方為成功完成某的行政訴訟工作每日任務每日任務或企業壯大壯大對象,在總體花費之余發生了的基本花費。
⭕九、自主合作經營費用:指事業心廠家在職業移動方案形式及幫助移動方案形式認知能力進行非獨立空間歸集自主合作經營移動方案形式時有發生的費用。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪國慶、機關行業組織名稱正常運行資金付出:指行政事務組織名稱和符合國家行業組織法處理的行業組織名稱的使用普遍共同工程預算民政審批計劃的首要付出中的基本共公資金付出付出。