鄭州市松江區岳陽街辦街道辦事處清潔服務保障中
2018月度行政部門部門預算
目 錄
第一名一部分 深圳市松江區岳陽街邊社區服務培訓重心衛生學服務培訓重心簡況
一、主要是職權
二、團隊預算企事業單位產生
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資開支部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財政資金補貼款創收收入支出預算總表
五、常見公開預部門預算財政預算審批開支部門預算表
六、一樣 公益性項目預算財政資金補貼款大體付出部門預算表
七、一般的公用成本預算財政收支捐款“三公”資金投入及政府機關自動運行資金投入收支竣工決算表
八、部門性債卷費用預算民政撥付教育支出部門預算表
九、房產流動負債具體記錄表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、部門 形容詞解釋
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、具體主要職責
ꦺ滬市松江區岳陽街區平臺安全精準業務中央是區衛計委下的一間表層醫治企業,承擔連帶責任岳陽中北部寬廣老百姓百姓差不多醫治精準業務及公開安全精準業務。
二、培訓機構使用
ಞ選擇下列職能,濟南市松江區岳陽社區居委會服務培訓管理中心社區居委會衛生間服務培訓管理中心設4個設有單位,有:企業公司、出納科、醫教科、和預防保健養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度崗位部門預算表
2018半年度工資收入總支出預算總表
標準:萬元左右
個人收入 |
經費支出 |
||
投資項目 |
預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、國庫捐款收入水平 |
3248.84 |
一、尋常公共性售后服務花費 |
|
在這其中:部門性新基金費用財政廳撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
二、上一級津貼收益 |
74.99 |
三、國防安全費用支出 |
|
三、企業收入水平 |
7642.76 |
四、公開防護教育支出 |
|
四、加盟收益 |
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
五、附加機關單位繳納效益 |
|
六、合理工藝其他支出 |
|
六、另外工資收入 |
566.80 |
七、歷史文化體育類與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
八、社會發展安全保障和就業形勢收支 |
545.63 |
|
|
九、社區醫療公共衛生與進度表養育撥出 |
10214.41 |
|
|
十、節能公司環境保護收支 |
|
|
|
十一國慶、新農村居委其他支出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
十四、城市交通裝卸搬運支出費用 |
|
|
|
十四、教育資源勘察資料等支出費用 |
|
|
|
15場、行業服務培訓業等支出費用 |
|
|
|
第十六、金融科技撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助相關中南部撥出 |
|
|
|
18、土地海洋環境氣候等撥出 |
|
|
|
黨的十九、房屋后勤保障經費支出 |
130.59 |
|
|
2、糧油加工物資采購存儲結余 |
|
|
|
二五一、其它的結余 |
|
上年盈利合計數 |
11533.39 |
上年總支出累計數 |
10890.63 |
用事業理財產品挽回結余差額 |
|
節余管理 |
640.49 |
年末結轉和節余 |
36.27 |
年初結轉和盈余 |
38.54 |
總額 |
11569.66 |
累計 |
11569.66 |
2018年末薪資預算表
公司的:萬美元
的項目 |
當年度凈收入自動求和 |
財政性審批收錄 |
上家補助費薪資收入 |
事業單位使收入 |
管理個人收入 |
復屬機關單位上交國家工資 |
某個收錄 |
||||
功能分類 |
科目表命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和就業前景付出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公企業單位離辭職 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離養老 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業機關單位通常養老服務保險金手機繳費費用 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展公司事業發展公司就業年金繳納費用總支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼食品衛生與籌劃孕育性支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治環境衛生裝置 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
成市居委會衛生監督醫療機構 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
同一面層醫治干凈衛生組織 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施干凈衛生提供服務 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展單位名稱醫疔 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業單位編制名稱醫療機構 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保證支出費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房深化改革教育支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018半年度總支出預算表
廠家:W
活動 |
上年總支出累計 |
總體經費支出 |
內容性支出 |
上交國家領導性支出 |
企業經營經費支出 |
對付屬公司補助金費用 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保證和學生就業付出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業機構離退體 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退居二線 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心基層單位關鍵社區社保養老公司交款費用支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業企企業行業年金激費支出費用 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生防疫與年度計劃養育總支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療服務衛生防疫平臺 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社群衛生學組織 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層黨組織醫學環境衛生貸款機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息健康安全服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公機關單位醫藥 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司醫用 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間確保經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質開支 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018全年度財政廳付款收益支出費用預算總表
公司的:萬余元
薪資 |
經費支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
活動 |
自動求和 |
普通共公決算不需要付款 |
區政府性股權基金預決算民政捐款 |
一、正常共公財政性預算財政性審批 |
3248.84 |
一、尋常公益性服務項目收入支出 |
|
|
|
二、區政府性資金預算表財政資金付款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安會收支 |
|
|
|
|
|
五、教肓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術工藝費用 |
|
|
|
|
|
七、人文休育與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社交安全保障和就業創業撥出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療保障干凈衛生與工作方案生孕花費 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節約環保標準收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化居委撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察資料等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業樓服務質量業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、經融開支 |
|
|
|
|
|
十二、救助各種省市經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋能氣象站等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、公寓房有效保障了支出費用 |
|
|
|
|
|
2、糧油食品東西收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何費用支出 |
|
|
|
本年度薪資收入自動求和 |
3248.84 |
上年費用總計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
期初財政部門審批結轉和余額 |
|
半年度財務補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
尋常公共性概算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
以政府性私募基金項目預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3248.84 |
總共 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018全年度似的共公財政局預算財政局付款收支部門預算表
部門:萬美元
樓盤 |
自動求和 |
根本開支 |
新項目撥出 |
|||
系統分為 會計科目數字 |
課程各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保護和就業的撥出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事方離辭職 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離離休 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生防疫與項目生殖總支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基本醫療管理安全設備 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
中小城市小區干凈醫院 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織衛生事業防疫衛生防疫培訓機構收支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
差不多共公食品衛生貼心服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年度目標應該公益性費用財政結余撥付大多結余竣工決算表
部門:萬元左右
品牌 |
預估合計 |
者預備費 |
通用金費 |
||
生活分為 課目編碼查詢 |
會計分類簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水社會福利付出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
大致底薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評員工工資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
部門參公企業單位常見養老人壽保險人壽保險費用 |
|
|
|
301 |
09 |
的職業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工一般醫療服務保險行業交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會發展保障機制繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余員工福利待遇待遇撥出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務的結余 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管操作費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的村料費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用運作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何出行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展資金 |
|
|
|
302 |
99 |
相關各種商品和服務管理經費支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對自己和家長的補助金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
居住經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人占農業的大部分產量補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別小編和家里的津貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修生產設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機器設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網路及軟件新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通管理輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產性開支 |
|
|
|
累計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018每年通常情況公共性概預算不需要付款“三公”預備費及危險機關進行預備費性支出結算的時候表
基層單位:萬塊人民幣
平常公共信息估算財政支出撥付“三公”勞務費 |
部門加載 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務接待租車購入及電腦運行費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 折舊費費 |
公務接待公務車 操作費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末政府部性債卷財政性預算財政性付款經費支出結算的時候表
企事業單位:萬余元
品牌 |
加總 |
差不多其他支出 |
的項目費用支出 |
|||
功用劃分類別 考試科目簡碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度凈資產債務情況報告表 |
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限額標準:百萬元 |
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占比 |
交換價值 |
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年末數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)出入資本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)規定基金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🦂 一樣 公務接待專車 |
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💦 行政執法執勤點小二租車 |
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♚ 特殊工種職業 技術買車 |
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🌟 許多出行用車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🃏 4.其它一定資金 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
𒀰 減:總共使用攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)長遠交易 |
—— |
—— |
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(四)興建項目 |
—— |
—— |
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(五)隱匿資源 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
ꦆ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一債務 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于佛山市市松江區岳陽街鎮街道辦衛生學產品中心站2018年終個人收入收支預算環境承載力實際情況描述
杭州市松江區岳陽銜道居委會安全售后服務機構2018💖年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、相對于沈陽市松江區岳陽居委會社區網站清潔精準服務心中2018本年度純收入部門預算問題說明書怎么寫
當年度𓄧收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、對於佛山市松江區岳陽片區居委會片區干凈衛生服務性平臺2018財政年度收支結算的時候的情況代表
本年度🌞支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、關與廣州市松江區岳陽街道辦事處社區居委會食品衛生提供管理中心的2018本年不需要審批純收入花費基本時候說明怎么寫
蘇州市松江區岳陽大街居委環保保障學校2018ജ年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、關于幼兒園廣州市松江區岳陽居委會居委清潔衛生貼心服務管理中心2018年終應該公用工程預算財政局審批性支出預算問題表示
(一)似的通用概預算國庫捐款教育支出竣工決算總的情況報告
成都市松江區岳陽街區街道社區衛生服務的防疫服務的中心點2018♑年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)正常通用工程預算財政資金付款教育支出結算的時候框架事情
佛山市松江區岳陽街道辦事處社區衛生服務保障監督衛生監督服務保障服務網2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)基本服務性估算財務撥付收入支出部門預算具體狀況狀況
佛山市松江區岳陽道路小區清潔服務培訓中心局2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、介紹滬市松江區岳陽街邊小區安全服務的中心的2018一年度一般的公開費用預算財政廳付款基本性其他支出部門預算時候介紹
鄭州市松江區岳陽街區社區網站干凈產品核心2018ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
꧂七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政支出費用補貼款支出費用部門預算整體時候闡明。
滬市松江區岳陽街道社區街道社區安全售后服務平臺2018ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ౠ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”費用財政預算付款收入支出結算的時候實際的情況原因分析。
滬市松江區岳陽銜道社區醫療情況衛生情況服務項目核心2018本年度無“三公”資金投入財務付款花費。
八、對佛山市松江區岳陽街區社區安全衛生安全衛生保障機構2018全年度部門性私募基金費用財政性撥付付出部門預算環境詳細說明
蘇州市松江區岳陽銜道片區環保服務培訓重心2018年無政府機構性債券費用預算不需要捐款支出費用。
九、國有企業資本自主經營決算國庫審批問題原因分析
ඣ沈陽市松江區岳陽街道辦事處居委會街道辦事處環保功能中央2018年終無國有化資產合作經營費用不需要捐款性支出。
十、其他很重要細節的前提闡明
(一)國家機關操作專項資金費用支出 的情況
佛山市市松江區岳陽街道辦片區衛生學服務的服務辦公室2018第四季度硅酸關使用勞務費開支。
(二)市政府選購總支出情況發生
滬市松江區岳陽街小區衛生管理服務保障核心2018✨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)小轎車、房屋建筑特俗暫用情況報告
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核服務管理現象
ܫ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
💦一、不需要付款利潤:指公司年初度從本級不需要單位部門得到的不需要付款,涉及一樣共同費用概預算不需要付款和市政府性母基金費用概預算不需要付款。
🐻二、企業盈利:指企業院校落實技術業務領域活躍名詞解釋輔佐活躍獲取的盈利。最主要是:醫學精準服務盈利等。
🎃三、運營工資工資:指事業有成工作單位在職業 業務員行動以及引導行動之中做非獨立空間結轉運營行動認定的工資工資。
🦋四、別的個人收錄:指計量單位獲取的除“財政廳撥付個人收錄”、“事業上個人收錄”、“運作個人收錄”等其它的個人收錄。主耍是:有價預防針個人收錄,服務性環衛身體檢查個人收錄等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度未能順利完成、結轉到本年度按有關系法律規定已經便用的經濟。
༒六、半一本本年結轉和余額:指當一本本年度或很久以前一本本年項目預算配備、因從客觀前提條件產生發展未能按原計劃書施工,需推遲了到今后一本本年按關以要求不斷利用的本金。
七、最基本撥出:指行業為保護單位沒問題高速運行、做完此外生活中的工作目標任務而的發生的那項撥出。
🍰八、活動其他撥出:指企業為達成特殊的行政事務上班級任務或企事業成長最終目標,在一般其他撥出之下會出現的每一項其他撥出。
ﷺ九、運作收入撥出:指行業工作單位在專業促銷營銷移動及引導促銷營銷移動之中做好非獨立空間成本核算運作促銷營銷移動引發的收入撥出。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ十一國慶、行政性院校運轉接待費:指行政性院校和按照公務活動員法的管理的事業上院校操作應該通用預決算財政性補貼款具體安排的主要費用支出 費用中的日常生活公用設施接待費費用支出 費用。