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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市市松江區泖港鎮小區公共衛生服務中間

2019每年竣工決算

 


目  錄

 

最地方 成都市松江區泖港鎮居委衛生情況售后服務核心概述

一、關鍵職能部門

二、裝置設為

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、年收入付出結算的時候總表

二、工資竣工決算表

三、撥出竣工決算表

四、財政部門撥付收錄花費預算總表

五、通常情況下公益性竣工決算財政性捐款費用竣工決算表

六、差不多上公益性估算財政預算撥付差不多總支出預算表

七、通常情況公共性工程預算財政性補貼款“三公”接待費及政府部門工作接待費其他支出部門預算表

八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金撥付花費結算的時候表

九、基金債務現狀表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二步地方 名稱詮釋


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括主要職責

ဣ泖港鎮平臺安全安全精準保障管理重心有的是所集醫遼保障、防護、保健品、復原、營養教育教學和計劃方案生肓枝術具體指導為合二為一的農村基層平臺醫遼保障安全安全精準保障管理平臺。重心座落在松江區東北部,南鄰金貧困地區朱涇鎮,重心支付著泖港鎮的核心醫遼保障、公眾安全安全和平臺安全安全精準保障管理事情。

二、機購設備

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個結構設置結構,屬于:♊行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019月度納入費用預算總表

機構:百萬元

納入

花費

創業項目

竣工決算數

工程項目

竣工決算數

一、一半共公預算表財政資金捐款薪資

4819.34

一、一般來說公用設施安全服務費用

 

二、相關部門性債卷預算表財務補貼款收錄

 

二、國際關系經費支出

 

三、上家補助費收益

 

三、國防教育教育支出

 

四、視野納入

5193.34

四、公共性穩定收支

 

五、營運使收入

 

五、幼小銜接花費

6.72

六、復屬企業上交國家工資收入

 

六、完美技術應用開支

 

七、別收益

99.66

七、人文精神國內旅游運動與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、社會上有效保障和學生就業費用支出

538.36

 

 

九、安全正常撥出

9003.94

 

 

十、發展綠色環保性環保性收入支出

 

 

 

國慶、縣域社區服務站經費支出

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

十五、鐵路道路交通物流開支

 

 

 

十四、資源英文勘測的信息等性支出

 

 

 

第十三、房地產業服務于業等收入支出

 

 

 

第十五、銀行業費用支出

 

 

 

十六、協助同一地段費用

 

 

 

18、天然能源海上形象等花費

 

 

 

黨的十九、往房服務收入支出

144.48

 

 

20、調味品救災物資存儲收支

 

 

 

二五一、災難防止及應急處置處理開支

 

 

 

二十三、一些收支

 

上年收入水平累計

10112.34

年初撥出總金額

9693.51

用事業發展股權基金挽回開支差額

 

盈余分發

414.59

今年初結轉和節余

 

歲末結轉和余額

4.24

總結

10112.34

共計

10112.34


2019當年度利潤部門預算表

院校:萬多

品牌

年初營收預估合計

財政部門付款收益

上級部門經濟補貼收入來源

企業收入水平

經營的使收入

加盟機構繳納工資

同一凈收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培育費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修生及專業培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培順收入支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保駕護航和自主創業收入支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業上的公司的離辭職

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上的行業離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政組織事業有成組織大多社區養老險費用付費花費

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關政府部門企業政府部門行業年金付費其他支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

建康建康開支

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

面層醫疔環境衛生公司

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

成市居委會干凈衛生單位

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

通用健康

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

關鍵共公衛生監督服務質量

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

特大共公衛生監督自查自糾

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業發展部門醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房間得到保障費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅教育體制改革支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度總支出結算的時候表

廠家:70萬

工程項目

當年度總支出自動求和

總體收支

創業項目費用

繳納領導總支出

生意費用支出

對付屬單位名稱津貼收入支出

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

自動求和

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修生及技術培訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

陪訓撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會上服務保障和出去上班經費支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企事業廠家離提前退休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的公司離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門工作部門首要社會社保費行業繳納費用總支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事編衛生事業企事編職業角色年金繳納費用開支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

安全健康保健結余

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

面層醫療管理干凈組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

縣城社群衛生情況貸款機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

服務性安全衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

首要通用衛生間的服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大量公眾清潔重點

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性計量單位醫學

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業有成組織醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障付出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公房教育體制改革收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度財政預算付款凈收入花費竣工決算總表

廠家:萬美元

收錄

付出

工程項目

部門預算數

建設項目

自動求和

一樣公益性概預算財政廳補貼款

政府性性新基金概算財政支出付款

一、普遍公共信息財政性預算財政性付款

4819.34 

一、應該公眾產品性支出

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局審批

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、公開的安全撥出

 

 

 

 

 

五、文化教育總支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、生物學工藝撥出

 

 

 

 

 

七、文化教育旅遊田徑運動與新傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、當今社會保護和出去上班收入支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔安全收支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能降耗干凈其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌區域支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理運輸配送付出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察產品信息等費用支出

 

 

 

 

 

15、工業的酒店業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、財經開支

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另外的地區劃分總支出

 

 

 

 

 

二十、清新的大自然資源深海氣候等撥出

 

 

 

 

 

19、個人住房保障機制費用

144.48 

144.48 

 

 

 

二十二、糧油食品油料自給率收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇防治法及應急方案維護支出費用

 

 

 

 

 

二十三、其他的性支出

 

 

 

年初純收入自動求和

4819.34 

上年撥出累計

4815.09 

4815.09 

 

年末財政廳審批結轉和節余

 

月底財政局付款結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、似的公用設施費用預算不需要捐款

 

 

 

 

 

二、政府機構性私募基金決算財政局捐款

 

 

 

 

 

累計

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019半年度通常情況下公用設施財政部門預算財政部門捐款支出費用預算表

政府部門:百萬元

樓盤

總金額

基本上總支出

業務開支

模塊分級

學科商品編碼

會計科目名稱大全

205

 

 

培訓教育支出

6.72

 

6.72

205

08

 

訪學及課程培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓學校總支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會存在維護和就業創業花費

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政處事業上的行業離退休之

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業發展計量單位離養老金

15.14

15.14

 

208

05

06

機構衛生事業廠家崗位年金納費收支

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生學身體其他支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層醫院醫療設備衛生監督企業

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

都市社區網站衛生監督裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

服務性干凈衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

大致公共服務性干凈服務性

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大安全事故公共信息環保專頂

9.70

 

9.70

221

 

 

房產保證收入支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

住宅房創新經費支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年中一般的公益性概算財政資金付款差不多收入支出竣工決算表

  公司的:70萬

工程項目

加總

者預備費

公供勞務費

條件類別

課程編碼查詢

專業科目公司名稱

301

 

月薪活動其他支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  大致工薪

645.71

645.71

 

301

02

  經費政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核月薪

1458.86

1458.86

 

301

08

的單位工作的單位大多社會養老商業險商業險交費

 

 

 

301

09

職業類型年金繳納費用

163.20

163.20

 

301

10

勞務派遣人員常見醫疔安全繳付

 

 

 

301

11

公務接待員醫疔補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

另外社會發展質量保障交費

35.20

35.20

 

301

13

房屋社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  另一個員工工資獎勵結余

1279.75

1279.75

 

302

 

商品信息和保障付出

241.38

 

241.38

302

01

  會議室費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷廠費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)預算

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專用型用料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用工具然料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務領域費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  好處費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務出行自動運行維護保養費

3.93

 

3.93

302

39

  任何鐵路交通資金

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外添加成本

 

 

 

302

99

  任何商品銷售和服務管理花費

26.53

 

26.53

303

 

對我和小家庭的補助款

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  醫用費補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

人林業加工國家補貼

 

 

 

303

99

  的對我和家的補助費

1.94

1.94

 

310

 

資金性總支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公室專用設備購買

1.61

 

1.61

310

03

  常用環保設備置辦

 

 

 

310

07

  服務網咯及應用購買游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車置辦

 

 

 

310

19

  的交通管理工具軟件購進

 

 

 

310

21

  古墓葬和擺放品新購

 

 

 

310

22

  隱匿股本購入

 

 

 

310

99

  另外充分性其他支出

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019本年一般來說通用概算財政局審批“三公”勞務費及機構行駛勞務費付出部門預算表

組織:萬塊人民幣

一樣服務性概算財政廳撥付“三公”費用

危險機關正常運作

資金投入預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公出行用車租賃費及行駛費

國家公務商務接待費

小計

公務接待私車

新購費

公務活動出行用車

操作費

決算數

竣工決算數

預決算數

預算數

概預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019季度國家性股票基金概算財政部門捐款費用支出 部門預算表

方:萬余元

頂目

累計數

一般支出費用

工程收支

性能劃分

項目編寫代碼

會計科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度股本債務具體情況報告

 

 

資金額部門:萬

 

數目

社會價值

期初數

年底數

年末數

年終數

一、固定資產總計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)出入固定資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)比較固定資本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

ℱ                2.實用設施(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦐ                     里面:(1)貨車(輛)

1

1

19.51

19.51

๊                                 一般來說因公出行用車

 

 

 

 

🧜                                 稽查巡邏車輛

 

 

 

 

🃏                                 持種職業枝術用車的

 

 

 

 

⭕                                 某個公務車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🌄               4.許多固定位置金融資產

——

——

185.55

147.31

ꦆ        減:累積折舊率及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長時間債權投入

——

——

 

 

   (四)長時間債卷投資加盟

——

——

 

 

   (五)修建中工程建設

——

——

 

 

   (六)有形資產投資

——

——

 

21.79

𒆙        減:累計額攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另一凈資產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

379.98

555.46

三、凈資源累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園重慶市松江區泖港鎮社區保障站安全衛生保障重心2019季度創收花費竣工決算總體性事情證明

鄭州市松江區泖港鎮小區衛生學產品中心的2019💯年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、光于天津市松江區泖港鎮街道社區衛生服務的間服務的重心2019本年純收入預算前提證明

上年꧙收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、并于滬市松江區泖港鎮特別安全精準服務公司2019半年度結余預算情況報告反映

本年度🎶支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、有關于東莞市松江區泖港鎮區域清潔服務管理中心站2019全年財政性審批個人收入撥出總體性具體情況證明

滬市松江區泖港鎮小區環衛精準服務網站的2019♔年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、相關佛山市松江區泖港鎮社區服務培訓站公共衛生服務培訓管理中心2019年末普遍公用設施概算財政廳審批性支出預算事情這說明

(一)常見通用成本預算財政資金補貼款支出費用預算整體情況下

南京市松江區泖港鎮片區干凈服務于中2019🧔年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)通常公益性費用預算財政資金捐款收支預算結構設計現狀

沈陽市松江區泖港鎮平臺公共衛生服務保障管理中心2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一般的公開預算表財政預算補貼款經費支出竣工決算按照狀況

南京市松江區泖港鎮街道健康服務于中間2019𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1💞、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4ꦓ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5൩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꩲ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7💦、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關西安市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務質量管理中心2019季度般公共服務預部門預算財政資金審批大體教育支出部門預算癥狀反映

天津市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務項目中間2019⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🐲、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🍃、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

ꦉ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政資金補貼款收支部門預算總體性的情況表明。

南京市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務管理中心2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”經費經費支出財政預算捐款經費支出結算的時候具體的條件解釋。

2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷信息內容包涵無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🃏公務接待租車啟用維修經費支出3.93萬塊。最主要用做汽年用油、售后維修、人壽保險等。2019年,滬市松江區泖港鎮社區保障學校安全衛生保障學校支出費用財政局補貼款的公務接待用車的保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對於武漢市松江區泖港鎮社區貼心服務公司點清潔衛生貼心服務公司點2019全年度現政府性母基金費用預算財政部門撥付經費支出預算事情講解

ಞ昆明市松江區泖港鎮居委會環境衛生的服務部站2019季度無部門性債卷項目預算財政經費支出捐款經費支出。

九、國有化資本公司合作經營概算財政性補貼款問題說明書怎么寫

𒆙廣州市市松江區泖港鎮社區健康健康貼心服務咨詢中心2019年無國有控股資產投資自主經營成本預算財務補貼款經費支出。

十、任何非常重要問題的條件說

(一)行政機關運營勞務費費用支出 時候

天津市松江區泖港鎮小區衛生學功能主2019年度目標硅酸關運轉勞務費花費。

(二)政府機關招標采購花費情況下

東莞市👍松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)運輸車輛、房屋面積特出擠占情形

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算工作績效工作管理前提

𝔉上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

😼一、財務預決算補貼款納入:指方當年終度從本級財務預決算機構爭取的財務預決算補貼款,涉及到普通服務性預決算財務預決算補貼款和政府機構性股票基金預決算財務預決算補貼款。

二、企業年納入:指企業廠家大力開展專業業務部門運動方案以至于協助運動方案達成的年納入。

𒐪三、運作收錄:指工作企業在正規專業業務范圍活動試述手游輔助活動后搞好非單獨的結轉運作活動具有的收錄。

四、另一收益:指部門得到的除“財政預算撥付收益”、“事業收益”、“運作收益”等本身的收益。

五、年終結轉和余額:意指去年度暫時無法做好、結轉到當年度按有關于規則再的使用的資產。

🅰六、年初結轉和節余:指當當月度度或半年前當月度決算制定規劃、因可觀前提條件時有發生變化不可能按原規劃具體實施,需延期到之前當月度按有關規定立刻安全使用的錢。

七、幾乎撥出:指廠家為基本保障學校合適轉運、達成日常的的工作目標任務而產生的數據來撥出。

🐼八、創業項目總費用:指企事業上單位為提交指定區域的行政部門的工作人物或事業上未來發展階段目標,在最基本總費用本身遭受的杜六房加盟總部的總費用。

♏九、自主管理其他性支出:指事業心方在非常專業游戲主題活動方案及輔助器游戲主題活動方案之下開發非獨立自主結轉自主管理游戲主題活動方案出現的其他性支出。

ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎶十一國慶、工商登記開機運行事業性費:指行政性基層企事編和基準國家事業性企事編法菅理的事業性基層企事編用通常情況下通用概預算財政局付款規劃的基本上花費中的基本公共事業性費花費。

 

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