kaiyun下载入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/洞涇鎮居委會環衛貼心服務主
2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區洞涇鎮街道辦事處清潔衛生服務機構

2018本年度職能部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

弟一部位 廣州市松江區洞涇鎮社區居委會干凈的服務服務網站慨況

一、主要職能部門

二、科室結算的時候標準結構

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入撥出預算總表

二、薪水預算表

三、性支出部門預算表

四、財政預算捐款收入水平收入支出預算總表

五、基本上公用費用財政部門補貼款收支預算表

六、通常情況下公用設施費用民政撥付基本性支出費用竣工決算表

七、大部分共同項目預算財政資金撥付“三公”接待費及企事業單位開機運行接待費性支出竣工決算表

八、部門性債券概預算財政局撥付總支出竣工決算表

九、資金流動負債環境表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、這部分 代詞描述

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點行政職能

🎃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部分結算的時候工作單位組成

據出現崗位職責,🃏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
♏第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末純收入支出費用結算的時候總表

組織:萬的大寫

個人收入

教育支出

頂目

部門預算數

大型項目

竣工決算數

一、財政預算付款使收入

2887.88

一、通常情況下共同售后服務經費支出

0

  在這當中:地方政府性投資基金成本預算財務審批

0

二、國際關系其他支出

0

二、上一級經濟補貼凈收入

20.55

三、國防安全教育支出

0

三、企業發展年收入

3361.77

四、公共信息安會收入支出

0

四、經驗納入

0

五、基礎教育收支

6.22

五、附設機構繳納工資

0

六、地理學技術應用撥出

0

六、其它工資收入

350.49

七、民族文化田徑與新傳媒收支

0

 

 

八、社會的安全保障和自主創業收入支出

377.03

 

 

九、醫疔健康與打算懷孕教育支出

5848.66

 

 

十、節省環保節能收支

0

 

 

五一、成鄉社群教育支出

0

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

0

 

 

第十五、公路交通車輛運輸撥出

0

 

 

十四、資源性勘察新信息等撥出

0

 

 

第十六、商務提供流通業等費用支出

0

 

 

十五、金融創新開支

0

 

 

十八、捐助另外的位置其他支出

0

 

 

18、國土資源深海氣象站等花費

0

 

 

19、住宅房保駕護航支出費用

91.42

 

 

三十、糧油加工資源存量付出

0

 

 

二國慶、其余花費

0

年初個人收入總金額

6620.69

當年度收入支出自動求和

6323.33

用衛生事業理財產品掩蓋收入支出差額

0

余額調整

306.49

期初結轉和盈余

22

年底結轉和節余

12.87

總金額

6642.69

總金額

6642.69


2018年終收益預算表

單位名稱:萬美金

工程

當年度個人收入累計數

不需要付款純收入

上家經濟補貼工資收入

事業上收入來源

生產純收入

附設組織繳納薪水

其它的工資

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

累計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

育兒教育其他支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修學校及培訓班

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

技能培訓花費

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

當今社會保駕護航和擇業性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政部門企業院校離退休年齡

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

教育事業公司的離退職

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

國家機關事業有成的單位差不多給養老穩定繳納性支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

工商登記人事公司的崗位年金納費總支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療保健健康與計劃怎么寫懷孕其他支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

下基層醫療服務公共衛生系統

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地區街道辦事處衛生管理平臺

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

相關基層醫院醫療管理干凈中介機構付出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共信息環衛

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  基本性公益性干凈衛生工作

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關參公基層單位醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

創業部門醫療衛生

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

住宅房的保障總支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

個人住房教育體制改革支出費用

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018本年其他支出預算表

部門:萬

好項目

上年費用加總

大多開支

產品收入支出

上交國家領導其他支出

自主經營性支出

對附帶企業補帖撥出

功能分類
科目編碼

項目標題

自動求和

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培育費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

訪學及學習

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

技術培訓總支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社交得到保障和人才需求其他支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政事務創業計量單位離養老

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業心公司的離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

機構事業性方差不多關于養老地產養老人壽保險網上繳費經費支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關企事業標準企事業標準職業技能年金繳納費用付出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫治衛生學與工作規劃二孩總支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

面層醫療服務衛生學公司

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

縣城區域干凈裝置

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其他基層黨組織醫疔公共衛生中介機構收入支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公開清潔

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  主要通用衛生間功能

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政部門教育事業公司的醫治

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企業發展企業單位醫療管理

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

商品房的保障費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

房間轉型撥出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

個人住房住房基金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018第四季度財政性補貼款收入來源教育支出預算總表

公司:萬美金

工資

支出費用

項目

預算數

頂目

總計

通常服務性預算表財政局付款

人民政府性母基金成本預算國庫撥付

一、一般來說公開預決算財政資金補貼款

2887.88 

一、通常情況公用工作支出費用

 

 

 

二、相關部門性股票基金決算民政補貼款

0 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防安全總支出

 

 

 

 

 

四、共公安全管理經費支出

 

 

 

 

 

五、教肓付出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、合理科技費用

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育類與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

八、社交得到保障和就業率結余

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫遼環境衛生與計劃怎么寫生孩子開支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節約能源節能減排性支出

 

 

 

 

 

五一、城市社區居委會開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、公路網運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、資源量堪探信息內容等費用

 

 

 

 

 

二十、金融業貼心流通業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融科技總支出

 

 

 

 

 

十六、協助同一的地方結余

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境形象等撥出

 

 

 

 

 

19、居住房基本保障結余

1.73 

1.73 

 

 

 

2、糧油食品應急物資保障性支出

 

 

 

 

 

二11、別付出

 

 

 

當年度創收總計

2887.88 

上年收入支出預估合計

2887.88 

2887.88 

 

年末財政局撥付結轉和盈余

 

年底國庫審批結轉和節余

 

 

 

      普通共同費用財政廳審批

 

 

 

 

 

꧋      地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要付款

 

 

 

 

 

共計

2887.88 

總共

 2887.88

2887.88 

 

 


2018一年度通常情況公開工程預算財政廳撥付收入支出部門預算表

機構:70萬

項目

總金額

大致付出

項目其他支出

模塊進行分類

項目識別碼

題目名稱

205

 

 

文化藝術培訓教育支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規培及培訓學校

6.22 

0 

6.22

205

08

03

技術培訓性支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會上有效保障了和就業的教育支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政性視野工作單位離離休

8.16

8.16

0

208

05

02

教育事業公司的離退居二線

1.22

1.22

0

208

05

 05

部門企事業企業單位首要社區養老金公司繳納開支★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

政府機關工作公司崗位年金交費性支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫院干凈衛生與記劃計劃生育工作收支

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基成醫疔清潔構造

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

省會城市區域公共衛生構造

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

另一面層醫院衛生監督組織 撥出

4.09

0

4.09

210

04

 

服務性環保

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  大體公開環衛業務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處參公院校醫學

2.35

2.35

0

210

11

02

事業發展標準醫療設備

2.35

2.35

0

211

 

 

房間保駕護航收入支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房產機構改革收支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房屋公積金

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018全年度大部分共同預算表財務付款根本支出費用結算的時候表

  的單位:萬美金

好項目

累計數

考生事業費

共用專項經費

成本定義

項目編號

課目稱呼

301

 

公司發福利性支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  大致薪資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼補助金補助金

185.72

185.72

0

301

03

  獎金稅

0

0

0

301

06

  餐費經濟補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  工作績效基本工資

915.37

915.37

0

301

08

政府機關事業上的方根本社會養老保險金費

4.95

4.95

0

301

09

的職業年金手機繳費

3.96

3.96

0

301

10

教工首要醫療保障保險費用納費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫療保健補貼交款

0

0

0

301

12

許多世界 保駕護航付款

8.77

8.77

0

301

13

住宅個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療機構費

0

0

0

301

99

  的年終獎金福利金撥出

555.87

555.87

0

302

 

淘寶產品和服務管理教育支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公樓費

0

0

0

302

02

  印刷版費

11.17

0

11.17

302

03

  網絡咨詢費

0

0

0

302

04

  辦理手充值續費

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  物業監管公司監管費

149.21

0

149.21

302

11

  旅差費

0

0

0

302

12

  因公回國(境)管理費

0

0

0

302

13

  維修培訓(護)費

0

0

0

302

14

  租費費

0

0

0

302

15

  年會費

0

0

0

302

16

  陪訓費

0

0

0

302

17

  因公客服費

0

0

0

302

18

  專業村料費

0

0

0

302

24

  被裝租賃費費

0

0

0

302

25

  專用氣體燃料費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  委托人金融產品費

0

0

0

302

28

  總工會經費支出

0

0

0

302

29

  好處費

10.8

0

10.8

302

31

  因公小二租車進行運維費

0

0

0

302

39

  另一公共交通收費

0

0

0

302

40

  稅金及浮動手續費

0

0

0

302

99

  其它商品信息和服務費用支出

17.1

0

17.1

303

 

對自身和家用的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退休之費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  過日子補助款

0

0

0

303

07

  醫療保障費補帖

0

0

0

303

08

  捐資國家助學金

0

0

0

303

09

  獎勵金金

0.64

0.64

0

303

10

我們農林生產方式補肋

0

0

0

303

99

  另一我和小家庭的政府補貼撥出

0

0

0

310

 

金融資本性總支出

0

0

0

310

02

  辦工儀器購入

0

0

0

310

03

  專用的產品折舊費

0

0

0

310

07

  信息查詢網上及平臺折舊費升級

0

0

0

310

13

  公務接待私車購進

0

0

0

310

19

  某些交通線器具置辦

0

0

0

310

22

  隱形金融資產購進

0

0

0

310

99

  任何資源性撥出

0

0

0

合計數

2444.05

2171.42

272.63

 


2018財政資金年度似的公用概算財政資金撥付“三公”資金及部門執行資金開支竣工決算表

單位名稱:千元

通常情況下公用設施概預算財務撥付“三公”金費

機關事業單位運動

經費預算結算的時候數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公小二租車采購及啟動費

因公接待室費

小計

國家公務私車

置辦費

公務接待買車

使用費

概算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018年區政府性母基金費用預算財政預算審批性支出竣工決算表

企事業單位:多萬元

樓盤

總計

基本上收支

頂目收入支出

效果幾大類

科目表打碼

學科名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度凈資產負債率原因表

 

 

費用基層單位:萬的大寫

 

總數量

附加值

年末數

年終數

今年初數

月底數

一、固定資產加總

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)還是流動性資本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)緊固資本

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

ꦰ                          通常公務活動租車

 0

 0

 0

 0

🐷                          執法監督交警執法使用車

 0

 0

0 

 0

♏                          特殊工種專科技術私家車

 0

 0

 0

 0

🌊                          其余車輛租賃

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

💮               4.各種不變財產

——

——

 590.51

 703.62

♕        減:連續固定資產折舊及減值開始準備

——

——

 0

 0

   (三)長時間項目投資

——

——

 0

 0

   (四)修建中水利工程

——

——

 0

 0

   (五)隱約資本

——

——

 0

 0

ꦡ        減:積累攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其余固定資產

——

——

 0

 0

二、外債自動求和

——

——

 856.86

 753.89

三、凈房產合計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關南京市松江區洞涇鎮街道辦清潔服務項目中心的2018季度薪水經費支出部門預算總體性前提代表

沈陽市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生服務培訓中央2018🌠年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、關羽西安市松江區洞涇鎮街道清潔衛生服務于基地2018月度個人收入竣工決算事情說明書

上年🌳收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對于佛山市市松江區洞涇鎮特別公共衛生業務中心局2018年其他支出預算前提講解

年初🉐支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、管于佛山市松江區洞涇鎮社區環保環保服務的中心局2018年度目標財政預算撥付創收經費支出總體性條件情況說明書

重慶市松江區洞涇鎮社區售后服務站衛生監督售后服務網的2018🔯年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、就重慶市松江區洞涇鎮社區環保環保提供中心站2018財務年度通常原因公共信息預算表財務補貼款費用結算的時候原因闡述

(一)一半共公預算表財政預算撥付總支出預算總體目標情況發生

深圳市松江區洞涇鎮社區服務質量站衛生間服務質量基地2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)正常公共服務估算國庫審批教育支出部門預算節構的情況

滬市松江區洞涇鎮片區健康服務性管理中心2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)般通用成本預算財政結余撥付結余部門預算關鍵情況報告

成都市松江區洞涇鎮居委會環保貼心服務服務管理中心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🐼、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🍰、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在崗人的職業分析年金激費其他支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:在職員工的醫療保健保險公司繳納付出⛎。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🅘、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關羽重慶市松江區洞涇鎮社區居委會安全衛生產品平臺2018年終大部分公共服務項目預算國庫撥付基礎付出部門預算情況說明書

東莞市松江區洞涇鎮社區售后服務站干凈售后服務重心2018꧒年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🌠、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、對傷害市松江區洞涇鎮社區網站衛生管理服務質量平臺2018每年應該公眾預算表國庫捐款“三公”專項經費其他支出結算的時候實際情況說

北京市松江區洞涇鎮片區環衛服務培訓中2018當年度無“三公”費用財政部門付款花費。

八、相對于佛山市松江區洞涇鎮街道社區干凈衛生售后服務核心2018本年區政府性私募基金成本預算民政捐款經費支出竣工決算前提就說明

南京市松江區洞涇鎮特別健康服務管理重心2018年中無區政府性母基金估算不需要捐款開支。

九、國有控股資本投資生產概預算財政預算審批原因表明

💯鄭州市松江區洞涇鎮特別清潔衛生服務質量中心站2018全年度無國有企業資產管理管理工程預算國庫補貼款支出費用。

十、許多注重事由的狀態解釋

(一)行政單位加載金費費用支出 事情

重慶市松江區洞涇鎮社區網站環境衛生工作咨詢中心2018財政年度有機物關運作預備費撥出。

(二)地方公開招標計劃總支出事情

東莞市松江區洞涇鎮社區服務保障監督衛生監督服務保障管理中心2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🍃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小車、房屋面積非常規侵占情況

重慶市松江區洞涇鎮居委會公共衛生保障學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核工作管理癥狀

武漢市松江區洞涇鎮街道辦事處健康精準服務平臺2018年費用費用費用效績安全治理工學作進行情況下報告給出:本單位保持了給出費用費用費用效績安全治理會議會議制度:蘇州市松江區洞涇鎮平臺環保標準化安全工作精準服務安全工作公司費用費用費用效績安全治理會議會議制度,保持了蘇州市松江區洞涇鎮平臺環保標準化安全工作精準服務安全工作公司的費用費用費用效績安全治理工學作制度;全的時候效績安全治理推行情況下報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🌠一、國庫補貼款收入來源:指縣政府單位本季度度從本級國庫單位達成的國庫補貼款,有正常共同概項目預算國庫補貼款和縣政府性基金投資概項目預算國庫補貼款。

꧅二、創業個人工資營收:指創業機構實施專注相關業務話動方案舉例說明氧化硅話動方案達成的個人工資營收。主要是:醫用個人工資營收等。

ℱ三、生產工資個人收入:指人事公司的在專業的渠道運動組織下列不屬于鋪助運動組織之上搞好非自主計算成本生產運動組織選取的工資個人收入。

🍒四、任何純凈營收:指方達成的除“財政預算付款純凈營收”、“創業純凈營收”、“操作純凈營收”等多于的純凈營收。注意是:盤盈純凈營收等。

五、月初結轉和節余:是以去年度無權搞定、結轉到當年度按關于規定標準隨時便用的項目資金。

🌠六、年尾結轉和節余:指本年中度或原先年中預決算規劃、因直接因素會保持不變無常是無法按原打算制定,需廷遲到已經年中按有關的法規仍然使用的的的資金。

七、常規收支:指行業為保險學校普通啟動、結束規章制度運行重任而引發的每項收支。

ꩵ八、項目流程收支:指計量單位為成功完成單一的行政性運行成就或行業不斷發展方向,在主要收支模版發生的基本收支。

ꩲ九、加盟教育支出費用:指工作企公務員在正規專業運動及鋪助運動囿于積極開展非獨立空間統計加盟運動出現的教育支出費用。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun下载入口 爱游戏最新平台 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育登录网页入口 kaiyun体育登录网页入口版 b体育官网入口在线 jbo竞博官方登录入口 kaiyun最新登录入口