昆明市松江區車墩鎮街道辦健康服務的核心
2018年中結算的時候
目 錄
第一部分廣州市松江區車墩鎮社區網站安全衛生服務于基地情況
一、常見權責
二、的單位竣工決算的單位涉及
2、那部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、盈利其他支出部門預算總表
二、創收預算表
三、撥出結算的時候表
四、財政部門捐款工資收入花費結算的時候總表
五、常見通用工程預算財政局審批經費支出結算的時候表
六、般公用費用民政付款大致費用預算表
七、通常情況通用費用國庫審批“三公”專項資金及市直機關運作專項資金收入支出竣工決算表
八、政府部性私募基金預預算財政局補貼款性支出預算表
九、債務過負債的情況發生表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是有些 形容詞說明
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道社區醫療間安全服務咨詢中心概況
一、最主要的管理職能
承載著車墩位置廣大青年消費者的主要醫治服務保障項目及主要公眾衛生監督服務保障項目。
二、結構設制
💞利用給出崗位工作職責,東莞市松江區車墩鎮平臺衛生防疫售后服務心中設4個設有機購,主要包括:工作室、醫教科、治療護理科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮特別健康工作中心站2018年度決算表
2018一年度收錄結余竣工決算總表
的單位:來萬
薪資 |
收入支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政局審批創收 |
3565.18 |
一、基本公益性服務管理收支 |
|
進來:國家性股權基金工程預算財政局捐款 |
926.00 |
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級部門補貼申請書盈利 |
103.77 |
三、飲水機開支 |
|
三、事業性納入 |
4175.51 |
四、服務性可靠性支出 |
|
四、生產經營納入 |
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
|
五、其他公司的上交創收 |
|
六、學科工藝付出 |
|
六、同一凈收入 |
463.41 |
七、人文體育運動與傳煤開支 |
|
|
|
八、社交保證和就業問題費用支出 |
27.81 |
|
|
九、醫遼安全衛生與工作方案生殖支出費用 |
6785.17 |
|
|
十、節能減排環保標準撥出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村街道辦事處開支 |
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
13、交通費運輸物流付出 |
|
|
|
十四、資源的地質勘察圖片信息等教育支出 |
|
|
|
15場、餐飲業產品業等總支出 |
|
|
|
第十六、財富管理支出費用 |
|
|
|
二十七、救助其它的中北部經費支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境天氣等費用支出 |
|
|
|
十八、租賃房擔保結余 |
4.24 |
|
|
二十二、糧油食品工程物資貯備性支出 |
|
|
|
二十一月、相關支出費用 |
|
上年薪資收入加總 |
8307.87 |
當年度收支累計數 |
7743.22 |
用企業發展投資基金補上出入差額 |
|
余額安排 |
568.35 |
本年結轉和余額 |
7.00 |
年初結轉和余額 |
3.30 |
總結 |
8314.87 |
總共 |
8314.87 |
2018本年營收預算表
組織:多萬元
的項目 |
本年度利潤加總 |
財政廳審批創收 |
上級領導補貼政策利潤 |
事業上薪資收入 |
生產經營薪資收入 |
附設企業上交年收入 |
其余個人收入 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會化保護和擇業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業企業離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準參公標準常見醫療穩定穩定繳納教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方自己事業方職業化年金網上繳費收支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔與工作方案孕育開支 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
表層醫疔安全衛生結構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區網站環衛組織機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的表層醫治衛生管理設備 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公開食品衛生提供服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心公司的醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮居委會其他支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方基礎性建筑設施設施費及使用自查報告資產收入水平規劃的總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余的城市基礎知識體系配套方案費合理安排的經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018第四季度開支竣工決算表
公司的:十萬
樓盤 |
本年度付出總金額 |
基本的撥出 |
工作花費 |
繳納上級領導花費 |
營運花費 |
對加盟工作單位補貼政策結余 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保險和專業教育費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心部門離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業標準常見養老生活保費交款花費 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公組織職業的年金繳付總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環境衛生與行動計劃生小孩結余 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔公共衛生構造 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道清潔衛生學校 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別農村基層醫療保障安全組織機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息干凈產品 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業企業整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性企機關事業單位醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化特別其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市條件場地設施配套方案費及相關聯專項督查債權債務年收入組織的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何的城市條件公共設施配套設施費分配的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018半年度民政捐款工資收入支出費用預算總表
標準:十萬
個人收入 |
性支出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
活動 |
自動求和 |
一半服務性項目預算民政付款 |
鎮政府性股權基金費用財務付款 |
一、尋常公眾預決算財務捐款 |
2639.18 |
一、似的共公產品支出費用 |
|
|
|
二、區政府性私募基金預決算財政支出付款 |
926.00 |
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用穩定收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學的工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育乒乓球與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界質量保障和大學生就業性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫院環保與打算生孩子教育支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節省健康支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦事處撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理貨物運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業樓服務管理業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其余的地方收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海底氣象學等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房維護收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
四十、糧油加工武器裝備儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的撥出 |
|
|
|
當年度薪水預估合計 |
3565.18 |
當年度其他支出加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政資金撥付結轉和余額 |
|
歲末財政廳付款結轉和節余 |
|
|
|
通常共公預決算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性股權基金概算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018全年度一樣公眾預部門預算不需要付款收支部門預算表
的單位:萬余元
項目流程 |
普通公益性概預算財務捐款撥出結算的時候數 |
|||||
性能分類整理 題目編寫代碼 |
學科標題 |
總計 |
常見撥出 |
建設項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展切實保障和專業教育結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業工作單位離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業企業企業主要頤養保險費用激費經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野企業視野企業職位年金交費總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生學與方案養育花費 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障公共衛生部門 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區安全衛生安全衛生醫院 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
許多面層醫療服務衛生情況學校 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性環保 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
根本通用環境衛生安全服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理企業的單位醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展政府部門醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
商品房基本保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改變支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018財政其他支出年度一般公共服務工程預算財政其他支出審批一般其他支出結算的時候表
公司的:多萬元
項目 |
預估合計 |
人數金費 |
公供勞務費 |
||
資金劃分類別 管理費用商品編碼 |
會計分類公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利金花費 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
最基本員工工資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
危險機關參公企業差不多養老生活保費用費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
工作人員首要診療安全交款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員診療補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社交后勤保障繳付 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪社會福利費用支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
貨物和貼心服務付出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用板材費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待用車的進行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品銷售和安全服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家的補助費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日常津貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個現代農業產生救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的人個和家中的補帖花費 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息微信網絡及系統軟件購買不斷更新 |
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310 |
13 |
公務活動買車購買 |
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310 |
19 |
別交通費設備購入 |
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310 |
22 |
隱匿資源采購 |
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310 |
99 |
其他的資產管理性收支 |
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總計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018全年度平常公共性項目預算民政補貼款“三公”專項經費預算及機構運動專項經費預算撥出預算表
企業單位:萬塊人民幣
一般來說公眾概預算財政性捐款“三公”費用 |
國家機關自動運行 資金投入竣工決算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動使用車采購及啟動費 |
因公客服費 |
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小計 |
國家公務租車 采購費 |
因公車輛使用 電腦運行費 |
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費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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2018不需要年度部門性理財產品概預算不需要撥付收入支出竣工決算表
工作單位:萬元左右
業務 |
自動求和 |
通常結余 |
業務收支 |
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模塊各類 會計分類編寫代碼 |
課目種類 |
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類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
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城鄉建設平臺付出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
縣城基礎框架配制配建費及匹配督查通知債務糾紛效益配備的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
別大都市基礎條件設施管理一起費確定的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
總金額 |
926.00 |
|
926.00 |
2018每年凈資產欠債原因表 |
||||
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刷卡金額組織:萬美元 |
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量 |
意義 |
||
月初數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流動量資金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🦋 似的公務活動車輛使用 |
|
|
|
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༒ 衛生監督執法交警執法車輛 |
|
|
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🤡 獨特的正規專業新技術小二租車 |
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ꦦ 其它的車輛租賃 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ཧ 4.另外的固定的資產投資 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
💙 減:顯示器折舊率及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工程施工 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無型財產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🍬 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區衛生業務監督衛生監督業務核心2018年度決算情況說明
一、有關昆明市松江區車墩鎮特別衛生間服務的中心局2018財政年度薪水總支出竣工決算總體經濟實際情況表示
上海市松江區車墩鎮社區服務培訓中央清潔衛生服務培訓中央2018♓年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對于傷害市松江區車墩鎮居委會公共衛生安全服務基地2018一年度收益結算的時候時候證明
當年度🧸收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關干蘇州市松江區車墩鎮社群食品衛生提供服務站的2018年末支出費用結算的時候現狀表明
本年度﷽支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、并于沈陽市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫服務保障機構2018季度財政性撥付收入水平支出費用總的條件表明
上海市松江區車墩鎮居委環境衛生的服務平臺2018🍸年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、相關鄭州市松江區車墩鎮平臺干凈衛生的服務主2018第四季度應該服務性項目預算民政捐款收入支出部門預算情況報告說明書怎么寫
(一)一般來說公共信息概算財政資金付款總支出結算的時候整體來說條件
上海市松江區車墩鎮街道社區提供服務學提供服務服務站2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一樣 服務性預算表財政部門捐款費用支出 結算的時候構造事情
上海市松江區車墩鎮社區醫療管理衛生管理精準服務辦公室局2018♉年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一般來說共同成本預算不需要補貼款經費支出竣工決算具體情形情形
上海市松江區車墩鎮社區業務中衛生監督業務中2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
❀(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🤪(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
𝓀(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層人員醫療管理食品衛生醫院(款)”1424.38萬元左右,在其中:
🌄“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“相關基層人員醫遼衛生管理貸款機構費用(項)”8.18來萬,包括應用在規章制度正常運作結余。
(2) “通用干凈(款)”1174.87上萬元,這其中:
𓄧“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3ꦺ、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“公房變革其他支出(款)” “公房公積金貸款(項)”4.24來萬,包括在:激納干部職工個人公積金。
六、至于佛山市松江區車墩鎮社群清潔衛生服務項目公司2018月度通常原因公共信息預算表財政廳撥付總體總支出竣工決算原因闡明
上海市松江區車墩鎮平臺食品衛生服務性平臺2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
ꦫ七、關于上海市松江區車墩鎮小區安全衛生貼心服務中2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫撥付付出竣工決算整體現象反映。
傷害市松江區車墩鎮居委衛生學精準服務網站站2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費預算財務捐款收支結算的時候基本前提闡明。
傷害市松江區車墩鎮社區業務站環保業務基地2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要是其原因是:已退出公務活動客服。
ও 因公出國留學(境)經費預算由區外辦、區臺辦有擔當編制工作,并一統三面向社會,本企業不再是自行決定多次三面向社會。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、有關于西安市松江區車墩鎮社群衛生情況服務管理中2018全年鎮政府性私募基金預算財務審批費用預算條件介紹
上海市松江區車墩鎮街道社區環保服務中央2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“縣域片區付出”926萬元,其中:
“別的成市基礎知識生活設施配套設施費具體安排的支出費用😼”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有化資本生產成本預算民政審批時候介紹
上海市松江區車墩鎮社群環衛安全服務點站2018全年度無國有土地金融資本生意費用預算財務撥付開支。
十、其他的核心法定程序的的申請報告書怎么寫
(一)政府部門開機運行金費支出費用情況
上海市松江區車墩鎮街道衛生監督功能管理中心2018當年度無機物關操作專項經費支出費用。
(二)政府機關的采購教育支出的情況
濟南市松江區車墩鎮小區安全服務管理中心2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有控股基金霸占施用環境
💟截止到2018年12月31日,沈陽市松江區車墩鎮小區環保服務管理基地企業單位市場價值50億元上面通用版設施0臺(套),行業商業價值100萬塊上述用設配0臺(套)。
(四)概預算績效考評安全管理實際情況
佛山市松江區車墩鎮社區服務質量中安全衛生服務質量中2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🌸一、民政捐款效益:指計量單位本本季度從本級民政個部門具有的民政捐款,涉及一樣公用費用預算表民政捐款和市政府性股權基金費用預算表民政捐款。
ඣ二、教育事業性收錄:指教育事業性企業單位開發專門相關業務行動十分引導行動獲取的收錄。包括是:醫療器械收錄等
🍌三、運作創收:指創業院校在專業課程服務游戲移動名詞解釋鋪助游戲移動外組織開展非獨特會計核算運作游戲移動具有的創收。
🌱四、一些薪水:指企業單位得到的除“財政部門補貼款薪水”、“教育事業薪水”、“生產經營薪水”等本身的薪水。核心是:有價肺炎疫苗等薪水等。
五、當年度結轉和節余:是以當年度暫不達到、結轉到當年度按有關的信息規定堅持便用的資產。
💯六、年終結轉和余額:指當季度度或以上季度費用預算具體安排、因客觀性水平進行變換難以按原規劃頒布,需延時到未來季度按關于的規定馬上用到的資金量。
🐠七、基礎教育其他支出:指公司為保障措施公司一般定期運轉、完畢定期事情世界任務而發生的每項教育其他支出。
♚八、樓盤收支:指公司為完工某的行政部門業務主線任務或創業壯大總體目標,在首要收支本身造成的每一項收支。
九、企業運營開支:指行業部門在專科運動及輔助制作運動以外抓好非獨立的記帳企業運營運動進行的開支。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ11、機構啟動事業費:指財政廳院校和圖案填充公務接待員法管理制度的事業院校選擇應該通用概算財政廳付款具體安排的常見花費中的日常工作共公事業費花費。