北京市松江區血站
2018本年職能部門預算
目 錄
首環節 滬市松江區血站簡介
一、一般職責
二、部分竣工決算院校搭建
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、收入水平花費結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、開支部門預算表
四、財政花費捐款薪水花費部門預算總表
五、般公用工程預算財務捐款教育支出竣工決算表
六、一半服務性成本預算財政資金補貼款最基本性支出竣工決算表
七、般公開估算國庫審批“三公”專項費用及行政機關運營專項費用花費竣工決算表
八、地方政府性母基金概預算國庫撥付收入支出部門預算表
九、房產欠債的情況報告
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
四、有些 名稱解讀
第一部分 上海市松江區血站概況
一、其主要職責權限
(一)是以傷害市公共衛生和計劃表二孩理事會會的的標準,在主城區內組織開展無嘗無償獻血者的征募、血液循環系統的采集程序與準備、診療檢驗用血廠家直銷并且 治療用血的業務量引導等事業,后勤保障診療檢驗用血防護、直接、有效果。(二)承當供血板塊範圍內血中儲放的產品品質管理。
(三)對是什么片區內醫治單位的血庫展開產品質量調節。
(四)承擔起區衛生情況和計劃怎么寫生二胎理事會會交辦的每日任務。
(五)血站執業醫師證,應有準守有關于法律專業、行政性政策法規、條例和的技術技術方案。
二、部位結算的時候的單位分為
ﷺ隨著給出責任,滬市松江區血站設6個下設組織機構,以及:工作室、體采科、供血科、總務科、賬務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018本年度收錄付出結算的時候總表
廠家:W
工資 |
花費 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財政性付款工資 |
1756.51 |
一、基本公共信息安全服務開支 |
|
這之中:政府部門性資金預決算財政資金撥付 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上司津貼營收 |
1.00 |
三、航空航天開支 |
|
三、行業收入來源 |
|
四、服務性健康安全收支 |
|
四、生產純收入 |
|
五、培訓費用支出 |
2.04 |
五、所屬組織上交國家納入 |
|
六、科學合理技術應用付出 |
|
六、許多凈收入 |
159.60 |
七、文化課軍事體育與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
八、社會中維護和求業經費支出 |
165.14 |
|
|
九、醫療器械環境衛生與行動計劃生孕總支出 |
1705.37 |
|
|
十、環保健康環保健康花費 |
|
|
|
11、新農村特別收支 |
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、流量公路運輸收支 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察資訊等教育支出 |
|
|
|
第十、商用提供制造業等付出 |
|
|
|
第十五、金融服務結余 |
|
|
|
十二、幫扶其余中南部其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象站等經費支出 |
|
|
|
十八、房屋維護費用支出 |
34.55 |
|
|
三十五、糧油加工運輸存儲總支出 |
|
|
|
二11、的費用 |
|
上年薪資加總 |
1917.11 |
上年其他支出預估合計 |
1907.10 |
用衛生事業股權基金解決收入支出差額 |
|
盈余安排 |
|
年末結轉和節余 |
64.15 |
年初結轉和余額 |
74.16 |
累計 |
1981.26 |
合計 |
1981.26 |
2018全年度薪水部門預算表
廠家:W
業務 |
當年度薪資收入加總 |
財政局捐款工資 |
上司補貼政策年收入 |
視野創收 |
運作薪資 |
附加基層單位上交收入來源 |
各種利潤 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
的教育花費 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及培圳 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順付出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保證和學生就業開支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成計量單位離養老 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離提前退休 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作廠家關鍵頤養保險費用手機繳費其他支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業工作單位就業年金繳納結余 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈衛生與項目生孕付出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血設備 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業方醫療管理 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家醫院 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制收入支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新收支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018季度教育支出結算的時候表
企業單位:來萬
頂目 |
年初經費支出合計數 |
主要費用支出 |
新項目收支 |
上交上級領導性支出 |
營業收支 |
對附加部門補帖教育支出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士學習培訓及學習培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習花費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交后勤保障和專業教育收支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企機關單位離退休工資 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司離退休之 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心企事業單位編制常規社會養老保險確保網上繳費其他支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野公司職業的年金交費開支 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈與預計計劃生育政策收入支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血平臺 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業計量單位計量單位醫療衛生 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫院 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房基本保障經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革收入支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018年終財務撥付利潤收入支出預算總表
企業:上萬元
薪水 |
支出費用 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
加總 |
基本上通用工程預算財務付款 |
區政府性母基金估算財政支出審批 |
一、一半公開概預算財政局付款 |
1756.51 |
一、常見共公服務保障撥出 |
|
|
|
二、政府性性理財產品費用預算財政支出審批 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全付出 |
|
|
|
|
|
四、共同的安全費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接結余 |
|
2.04 |
|
|
|
六、有效的技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育乒乓球與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障和出去上班花費 |
|
165.14 |
|
|
|
九、整形食品衛生與行動計劃生小孩總支出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節能公司生態環保費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化社區居委會結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘問題等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、房地產業服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持別的區縣付出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海上氣象臺等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、公房保駕護航經費支出 |
|
34.55 |
|
|
|
四十、糧油食品武器裝備保障花費 |
|
|
|
|
|
二11、其它的付出 |
|
|
|
當年度工資收入加總 |
1756.51 |
年初開支累計 |
1746.66 |
1746.66 |
|
月初財政支出審批結轉和盈余 |
64.15 |
半年度民政補貼款結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
般公共信息財政資金預算財政資金撥付 |
64.15 |
|
|
|
|
區政府性股權基金成本預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
1820.66 |
總額 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018每年通常情況服務性部門預算財務付款花費部門預算表
方:萬多
好項目 |
總計 |
差不多其他支出 |
工作費用 |
|||
特點種類 科目表項目編碼 |
課目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校撥出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
訓練及訓練 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓結余 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社會存在保障機制和就業問題花費 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業企業單位企業單位離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業離提前退休 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業方主要社區社保養老服務交款支出費用 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作機構事業年金手機繳費經費支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
治療衛生間與進度表生孩結余 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
通用環衛 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血部門 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政處工作工作單位醫治 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
往房基本保障經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
累計數 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018財政局年度正常公用設施概預算財政局付款大體花費竣工決算表
企業:萬多
項目流程 |
自動求和 |
專業人員專項經費 |
通用資金投入 |
||
生活劃分類別 會計分類打碼 |
課程稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資社會福利支出費用 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
基本性基本工資 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
國家機關行業企業單位通常養老服務人壽保費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
教工最基本醫疔商業保險交費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫疔補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場經濟的保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資福利金費用 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
菜品和功能撥出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦工費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
水電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理服務保管費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專用工具建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
委托代為服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
福利微信費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動小二租車啟用保護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
某些道路交通加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
許多設備和精準服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家中的經濟補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
私人畜牧業出產補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外小編家庭環境環境的補貼金支出費用 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
投資性其他支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公場所裝置折舊費 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
特用產品購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信心在線及APP購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公路網產品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中金融資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
ꦆ2018半年度一樣 通用項目預算財政資金撥付“三公”專項資金及市直機關正常運作專項資金性支出結算的時候表
基層單位:萬元左右
尋常公眾費用預算財政局捐款“三公”預備費 |
市直機關加載 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公用車的租賃費及加載費 |
因公接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 折舊費費 |
因公專用車 自動運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018當年度政府性性貨幣基金概算財政預算審批撥出預算表
企業:萬塊人民幣
活動 |
累計數 |
大致教育支出 |
頂目收入支出 |
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工作幾大類 科目表打碼 |
專業科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度股權過負債的情形表 |
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總額機關單位:多萬元 |
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用量 |
交換價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
年底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
꧅ 應該國家公務私家車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🐼 交通執法值崗私家車 |
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🃏 持種專業水平車輛 |
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🐬 相關買車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝐆 4.一些固定位置財力 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🦄 減:累積攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)長時融資 |
—— |
—— |
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(四)開建水利 |
—— |
—— |
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
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✅ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個股權 |
—— |
—— |
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二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、有關滬市松江區血站2018年末年收入費用支出 預算整體來說情況報告闡明
佛山市松江區血站2018💖年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、觀于天津市松江區血站2018本年度凈收入預算癥狀說
上年🔥收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、關于幼兒園重慶市松江區血站2018年度目標其他支出部門預算情況發生解釋
本年度🐟支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、對傷害市松江區血站2018年財政預算補貼款凈收入結余總的現狀解釋
廣州市松江區血站2018🍸年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、并于滬市松江區血站2018當年度基本上共同工程預算財政廳補貼款性支出預算情況報告表示
(一)一般來說公益性費用預算財政部門補貼款經費支出部門預算總體設計現狀
杭州市松江區血站2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)大部分公用估算國庫捐款費用支出 竣工決算節構情形
昆明市松江區血站2018💙年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)大部分共同國庫預算國庫撥付教育支出竣工決算主要事情
佛山市市松江區血站2018♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🦂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、光于廣州市松江區血站2018年中普通公眾費用財政預算審批關鍵其他支出竣工決算前提說明書怎么寫
傷害市松江區血站2018꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局捐款付出竣工決算基本的情況講解。
南京市松江區血站2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”預備費財政局付款支出費用竣工決算大概情況下原因分析。
2018🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
ඣ公務接待出行用車加載維系其他支出19.67千元。基本應用于搶修人壽保險、搶修及其油料費等。2018年,重慶市松江區血站分屬各預算表機構支出財政資金撥付的公務活動公務車享有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
𓃲國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、相對于沈陽市松江區血站2018年度目標政府機關性股票基金成本預算不需要捐款總支出預算現象詳細說明
佛山市松江區血站2018月度無市政府性貨幣基金工程預算財政性撥付總支出。
九、集體所有制資產投資銷售經營決算國庫撥付具體情況申請報告
昆明市松江區血站2018全年度無國家股權投資銷售經營估算財政性審批結余。
十、另外的關鍵方式方法的原因表示
(一)危險機關程序運行預備費總支出情況下
重慶市松江區血站2018第四季度硅酸關開機運行費用費用支出 。
(二)政府機關企業采購撥出情況
北京市松江區血站2018✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018🗹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)維修、建筑特定侵占前提
武漢市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算工作績效工作狀況
🌜上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個♒,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐈一、不需要撥付使收入:指方上不需要資金年度從本級不需要部門授予的不需要撥付,具有大部分公用設施國庫預算表不需要撥付和政府部性新基金國庫預算表不需要撥付。
二、人事使收益:指人事工作單位推進專業技術相關業務游戲活動組織試述協助游戲活動組織獲取的使收益。
𒁃三、開凈納入:指事業上的企業在職業 金融業務的的活動組織還有其助手的的活動組織除此之外深入推進非獨特統計開的的活動組織達成的凈納入。
四、別的收錄:指組織授予的除“財政預算審批收錄”、“工作收錄”、“銷售經營收錄”等之內的收錄。
五、年終結轉和盈余:意指當年度還沒有提交、結轉到當年度按有關系法規持續食用的現金。
﷽六、歲末結轉和余額:指上當季度或之前當季度預算表配備、因事實必備條件情況變現無發按原計劃表制定,需延后到以來當季度按關于暫行規定馬上運用的的資金。
💛七、通常教育教育支出:指院校為保證醫療機構正常人運行的、做好日常化作業責任而突發的那項教育教育支出。
⛦八、工做其他其他收入支出:指企業為順利完成某些的政府部門工做對方或人事發展方向對方,在幾乎其他其他收入支出除此之外引發的哪項其他其他收入支出。
ꦑ九、生意經費費用支出 :指人事企事業編在專業技術主題主題運動及手游輔助主題主題運動認知能力深入開展非自己成本計算生意主題主題運動會出現的經費費用支出 。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟十一國慶、企企業發展企企業發展基層單位運營費用:指行政的管理企企業發展基層單位和參照物公務接待員法的管理的企業發展企企業發展基層單位選擇一樣通用估算財政廳付款設置的基本上付出中的日常的共用費用付出。