上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
結算的時候
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、主要是主要職責
天津市松江區數學工藝常務專委會是經理主管該區網絡和訊息化做工作上的市政府機構做工作上科室。
𝓰(一)、加強作風建設程序執行部委和上海關與自動化和新工業化事情的法律規范、法律規范、規章制度和規則、新政;緊密結合本區實踐,出臺重要具體意見和有效的方法,并組織結構施實。
🍎(二)、表明中國人民經濟進展和當今社會進展總體經濟規化,組建事業編制本區科持進展和資料化建成的中長期規化和本年度計劃表,并組建制定一個。
꧙(三)、組織安排科學技巧精神力量,了解科學技巧樓盤的激發、現代科持攻關和科學技巧成績的線下推廣選用操作;搞好科學技巧服務業化年度計劃、高新科技區區技巧成績還原成樓盤的制定。有擔當對鑒定各國科學技巧型里的廠家技巧轉型升級債卷樓盤、天津市科學技巧型里的廠家技巧轉型升級建設項目流程資金樓盤、天津市高新科技區區技巧成績還原成樓盤等的評審;有擔當對申請辦理鑒定天津市高新科技區區技巧廠家、各國關鍵性新軟件的評審。
(四)、方法本區科技貿易市場方法;方法本區科技協議舉證核查;審理發明專利辦理。
ꦡ(五)、建立本區生物學方法記功方法;有擔當本區決定性科持產業成功的核查、簽定、初評和記功事情;結案稅務申報地市級科持產業成功核查和記功事情。
꧋(六)、擔任本區工具流通業基礎和圖片訊息流通業基礎的的修建、菅理和精準服務本職運作;機構本區圖片訊息流通業根本性的修建過程、網絡發掘和流通業化項目、流通業和網絡評獎的上報和選擇本職運作。
ꦕ(七)、承擔本區中央政府、公司企業、社區網站及各這個領域的個人大數據用用推廣崗位,組織性和教育指導四種個人產品新的信息網絡資源的激發;匹配準備好市個人大數據用特大安全事故市政工程、事實新項目和各條線個人大數據用用機系統在本區的連貫和完成崗位。
ꦐ(八)、復雜本區因公wifi數據線上安全衛生性高防護可靠技術的管理辦公;集體打造因公wifi數據線上安全衛生性高防護可靠技術的管理法律責任機制;輔助開展的管理和嚴查相應的換算機裝置、企業產品、wifi數據線上和消息的安全衛生性高可靠的管理話題;復雜因公wifi數據線上安全衛生性高防護可靠技術的管理的集體溝通、校園宣傳制定方案和協助全面檢查辦公。
﷽(九)、開展本區問題地基設施管理工作建沒的規劃區、溝通交流和管理工作;溝通交流鐵通的市場涉及面市場通用集體利益的關鍵情況說明。
♈(十)、組織結構扎實推進建立聯系針對私人和每一個企業、覆蓋率時代經濟發展居住每一個這方面的時代信譽安全體系。
꧂(十一月)、進行本區社會上擔保和顧客相關標準化管理平臺化營業部建設規劃、標準化管理和和諧會本職運行,承擔的起顧客相關標準化管理平臺化銷售戶外拓展活動培訓和卡模塊戶外拓展活動培訓的有關于擔保和和諧會指引本職運行。
🥀(12)、承當本區泥石流業務的方法、泥石流設防、確定防振應急響應預案,通過應急響應處治定期檢查;承當本區泥石流知識與技能的宣傳策劃和泥石流分折予報業務的的方法。按服務管理員權限對觸犯《武漢市發展工程施工防震設防的方法無法》的犯罪行為試行行政事務會處罰。
💦(13)、提供任本區著作權做工做上;協助執行本區工業品牌伸請和實行著作權;結構落實本區工業品牌著作權首批做工做上;提供任搭建著作權內容庫;結構落實小知識土地使用權的策劃活動、學前教育和保障做工做上。
💃(十四)、承擔任本區生物學推廣事業;都清楚本區科譜網絡產品相關信息建筑;承擔任區級學商會的服務管理事業;加入當地區創新自動化公司產品的服務網,進行產品相關信息調查研究、詳詢的服務;進行各種工藝學習交流,加入和擴展對外開放創新自動化公司協作的渠道方式;組織結構結構執行江蘇省規模內“二個一”項目 ;設計、組織結構結構江蘇省創新自動化公司宣傳畫周等巨型科譜游戲活動。
💞(十八)、承擔本區新材料科技資詢工作的管理;試行本區科協機系統資詢工作試行方案;組建新材料科技資詢考評、表揚活動方案;開始科技實驗、科技建設、科技資詢、科技業務。
♓(第十五)、籌備、菅理本區消息化和消息第三產業轉型自查自糾流動資金;主管本區新材料技術勞務費的實行菅理、匹配、動用和監督檢查任務。
꧒(二十七)、有擔當本區消息技術和消息化高校畢業生戰隊構建;設定本區消息技術和消息化訓練打算,并策劃 落實。
(十九)、協辦區當地政府交辦的許多議題。
二、學校裝置
ꦬ利用這些職責范圍,鄭州市松江區實驗能力研究會會設8個增設貸款機構,具有:辦工室、創新科學技術的迅猛發展方向科、高新科技操作科、消息化深化科、信息內容化服務管理科、基礎知識房屋產權科、專業普及率教學部、科學技術咨詢了解部。
ཧ第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018半年度創收費用支出 預算總表
政府部門:十萬
個人收入 |
撥出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政性捐款收錄 |
13950.03 |
一、普遍公益性貼心服務付出 |
1033.57 |
之中:現政府性新基金財政支出預算財政支出補貼款 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、上一級補助金純收入 |
|
三、中國軍事收支 |
|
三、行業盈利 |
|
四、公用設施安全防護結余 |
|
四、管理薪資收入 |
|
五、教育培訓其他支出 |
|
五、附帶行業上交國家工資 |
|
六、小學科學技巧總支出 |
12563.68 |
六、其他工資收入 |
72.1 |
七、文化教育體育教育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、當今社會服務和自主創業教育支出 |
141.55 |
|
|
九、診療清潔衛生與工作計劃生小孩花費 |
24.55 |
|
|
十、綠色建筑綠色付出 |
|
|
|
國慶、成鄉街道辦花費 |
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
第十三、道路交通運送支出費用 |
|
|
|
十四、產品地質勘察信息內容等收入支出 |
|
|
|
十六、服務業服務業等支出費用 |
|
|
|
十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
十八、救助另一個城市教育支出 |
|
|
|
18、土地資源淺海氣象臺等費用支出 |
29.08 |
|
|
第十九、住宅房后勤保障費用 |
229.03 |
|
|
第二十、油糧廢舊物資儲備量其他支出 |
|
|
|
二國慶、一些撥出 |
|
當年度收錄加總 |
14022.13 |
年初費用總金額 |
14021.46 |
用事業上的債券挽救結余差額 |
|
盈余確定 |
|
期初結轉和節余 |
179.36 |
年底結轉和余額 |
180.03 |
總金額 |
14201.49 |
累計 |
14201.49 |
2018本年度收益部門預算表
部門:萬塊
該項目 |
上年收錄合計數 |
財政資金捐款工資收入 |
上家補貼政策盈利 |
事業單位利潤 |
企業經營純收入 |
附帶的單位上交年收入 |
另一創收 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
一樣公用的服務收入支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
業務知識房屋產權事宜 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國內信息土地使用權戰略布局 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
生物學科技收入支出 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
科學合理技術水平維護事務性 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
政府部門程序運行 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
高技術研究探討與開發設計 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
適用技能理論研究與開發 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科學重大成果圖片轉換與外擴散 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
現代科技環境與業務 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
高新科技前提自查報告 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學研究枝術推廣 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普小知識活動方案 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
另一科學實驗技藝教育支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技開發返現獎勵 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有保障和出去上班支出費用 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業公司的離養老金 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口操作的行政性廠家離退居二線 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關視野機關單位幾乎養老院保險費用繳納開支 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政事務企業發展企事編新職業年金繳付教育支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈衛生和規劃計劃生育政策付出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野工作單位醫學 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門標準醫藥 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局海域氣溫等總支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
四川地震事物 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
地震災區的自然環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航付出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革收支 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼標準 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余額 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018年終經費支出預算表
單位名稱:多萬元
活動 |
上年費用加總 |
關鍵收支 |
活動性支出 |
上交國家領導性支出 |
銷售性支出 |
對付屬企業單位補貼金總支出 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
尋常公用設施產品支出費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
理論知識土地使用權公共事務 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國度技巧產權證戰略重點 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
有效科技其他支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
科學的方法操作事物 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政部門運營 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
的技術的研究與建設 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
適用技能設計與發掘 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科技公司科研成果生成與外擴散 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科技產業環境與服務于 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科持先決條件工作方案 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
有效技藝推廣 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
簡單講解生活 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
另外的地理學的技術總支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科學賺錢 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中擔保和就業前景費用 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業廠家廠家離提前退休 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政處部門離退休工資 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政性教育事業廠家大致給個人養老保險行業繳納支出費用 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政事務行業政府部門職業化年金交款收入支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理健康和預計生小孩費用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療服務保護 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
人事部門機構診療 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局大海的氣候等支出費用 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
災害工作 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
大地震周圍環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障費用 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改善總支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房救濟款 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018全年度財政性撥付收錄總支出預算總表
的單位:W
創收結算的時候數 |
撥出竣工決算數 |
||||
大型項目 |
預算數 |
創業項目 |
加總 |
一般的共同估算民政撥付 |
政府部性私募基金費用預算財政廳補貼款 |
一、應該共公預算表財政部門補貼款 |
13950.03 |
一、常見公用服務的費用支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、當地政府性基金投資項目預算財政局付款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
六、其他薪資 |
72.1 |
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學方法經費支出 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、人文精神教育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和畢業生就業收支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、醫治環衛與計劃怎么寫生肓開支 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、發展節能綠色綠色性支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域街道社區收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套車輛運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業地產提供夜場服務等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其他的區縣撥出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源大海氣候等總支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
十八、商品房服務付出 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
四十、調味品資源產出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、另外性支出 |
|
|
|
當年度凈收入預估合計 |
14022.13 |
本年度費用支出 累計 |
14021.46 |
14021.46 |
|
年終民政捐款結轉和盈余 |
179.36 |
月底國庫捐款結轉和余額 |
180.03 |
180.03 |
|
基本共公概預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性股票基金決算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
14201.49 |
總結 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018年正常公用設施概算財政花費審批花費結算的時候表
基層單位:千元
大型項目 |
一般的公益性費用預算不需要審批其他支出結算的時候數 |
|||||
的功能類型 考試科目編號 |
科目表標題 |
累計數 |
首要結余 |
新項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
通常情況下公共產品產品結余 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
專業知識房權公共事務 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
國家的知識儲備使用權的戰略 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
專業技巧撥出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
科學實驗技術工藝監管事情 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
行政事務啟用 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
的技術實驗與開發管理 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
APP高技術研發與設計 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
科枝優秀成果轉變成與吸附 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科學技術因素與功能 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
新材料技術標準專頂 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
物理學高技術科普 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
講解工作 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
的完美技藝費用 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
科枝獎金 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
發展服務保障和出去上班經費支出 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
財政人事機構離退休之 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政管理組織離退休之 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政訴訟教育事業企業單位最基本社會社保費服務保險服務繳付支出費用 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門人事廠家事業年金激費結余 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫治衛生監督和方案計生收入支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業機關單位醫疔 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門公司的醫療衛生 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土資源浮游生物自然環境氣候等撥出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
地震來臨行政監察 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
洪水氛圍探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
公寓房基本保障收支 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革性支出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款政府補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
自動求和 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018年常見公共信息費用預算民政補貼款關鍵收入支出部門預算表
廠家:來萬
頂目 |
大部分通用項目預算不需要捐款 差不多總支出結算的時候數 |
||||
經濟實惠進行分類 課程編號規則 |
題目稱謂 |
總金額 |
人數費用 |
共用經費支出 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工薪資福利福利性支出 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
一般的薪資 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
總獎 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
各種社交保障機制納費 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
企人事企業單位人事企業單位常規關于養老地產養老保障交款 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
角色年金網上繳費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
另一公資優惠收入支出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
貨物和的服務經費支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
協助國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
獎勵費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
公務活動使用車執行運營維護費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
別交通運輸雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品銷售和服務培訓付出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對用戶和家廷的補貼費 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
離休費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補帖 |
|
|
|
303 |
13 |
房產買賣救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對自身和家用的經濟補貼其他支出 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
資金性付出 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
辦公專用設備購買 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
專屬產品購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網絡數據及電腦軟件置辦提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通網專用工具添置 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資金性開支 |
|
|
|
加總 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018財政資金年度普遍共公財政資金預算財政資金審批“三公”接待費及單位作業接待費花費竣工決算表
企事業單位:萬的大寫
一般的公共服務預算表財政預算撥付“三公”金費 |
單位正常運作 預備費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待公務車購進及加載費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 采購費 |
公務接待用車的 電腦運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018月度政府辦公室性母基金財政費用預算財政費用補貼款費用預算表
單位名稱:萬是
業務 |
政府部門性股票基金費用國庫補貼款付出部門預算數 |
|||||
工作劃分類別 會計科目識別碼 |
科目必名字大全 |
合計數 |
大致付出 |
內容教育支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度財力負債率前提表 |
|||||||||
大額企業單位:70萬 |
|||||||||
|
用量 |
意義 |
|||||||
月初數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 |
||||||
一、資金合計數 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)變化股權 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)比較固定財產 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
🐎 大部分國家公務租車 |
|
|
|
|
|||||
🍌 衛生監督執法執勤點買車 |
|
|
|
|
|||||
𝓡 特中專業課程系統公務車 |
|
|
|
|
|||||
🐎 許多買車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
ܫ 4.其余調整股權 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
♔ 減:當年度折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長期性交易 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)搭建網工業 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
🐈 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、更多佛山市松江區實驗能力委會會(本級)2018半年度薪水結余基本的情況介紹
南京市松江區科學研究高技術常務理事會(本級)2018﷽年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、相對于南京市松江區地理學技藝常務促進會(本級)2018半年度營收預算問題闡述
濟南市松江區實驗水平聯合會會(本級)2018💦年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、關羽成都市松江區物理學工藝常務促進會(本級)2018每年總支出竣工決算情況代表
佛山市松江區科學有效水平常務專委會(本級)2018ಌ年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、對于武漢市市松江區完美工藝常務管委會(本級)2018當年度國庫撥付盈利費用總的條件這說明
昆明市松江區科學研究方法專委會會(本級)2018🗹年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、關羽濟南市松江區科學學技術設備理事會會(本級)2018一年度基本上公用成本預算財政費用支出 付款費用支出 部門預算時候情況說明書
(一)常見公共服務費用財政預算捐款開支整體實際情況。
蘇州市松江區數學技術性常務管委會(本級)2018💧年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)大部分通用費用國庫撥付費用預算結構特征現象。
蘇州市松江區有效技木理事會會(本級)2018💜年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)尋常通用工程預算財政部門補貼款總支出預算按照情形。
滬市松江區科學合理枝術理事會會(本級)2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
這當中:
1⛄、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2꧋、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3ꦑ、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4🔯、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5🐬、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6ꦇ、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7ꦏ、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11𒁃、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12𓄧、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13🐓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、有關于南京市松江區科學合理技術水平理事會會(本級)2018全年平常公共信息結算的時候財政資金付款一般付出結算的時候問題闡明
蘇州市松江區學科高技術編委會會(本級)2018🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2♉、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3🌠、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
♋七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費付出財務付款付出預算總體設計時候描述。
沈陽市松江區數學新技術理事會會(本級)2018♎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴格調整三公事業費支出費用。
2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”專項資金財政廳撥付支出費用部門預算按照前提這說明。
2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍎國家公務用車的操作維護支出費用0.28千元。主要是適用貨車穩定和保修。2018年,昆明市松江區科學實驗方法常務專委會(本級)所在各工程預算機構開銷財政廳付款的因公私車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對濟南市松江區生物學技藝研究會會(本級)2018全年度以政府性新基金費用財務付款經費支出預算實際情況表示
𓆉佛山市松江區生物學科技管委會會(本級)2018年末無當地政府性理財產品項目預算財政部門撥付經費支出。
九、國企基金運營概算財務付款時候代表
🌸南京市松江區科學研究技術工藝管委會會(本級)2018全年無國有控股投資營業成本預算財政預算捐款其他支出。
十、同一最重要注意事項的現象說明書怎么寫
(一)行政機關啟用專項資金收入支出情形。
2018⭕年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)政府機關選擇經費支出現狀。
2018♑年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國有企業房產使用情況發生。
截止2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)共得車量1輛,這之中,一樣 國家公務公務車1輛。
(四)工程預算績效考核管理工作現狀。
佛山市松江區學科技術理事會會(本級)2018⛎年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
♋一、民政廳局付款創收:指機構年初度從本級民政廳局單位部門贏得的民政廳局付款,具有通常情況公益性決算民政廳局付款和當地政府性基金投資決算民政廳局付款。
二、事業上公司納入:指事業上公司公司深入開展專注的業務促銷工作簡述手游輔助促銷工作具有的納入。
💜三、營業凈薪資:指事業性部門在正規專業的業務生活舉例輔助性生活本身實施非人格獨立結算營業生活獲得的凈薪資。
ꦡ四、各種純收錄:指方擁有的除“財政性撥付純收錄”、“企業發展純收錄”、“企業經營純收錄”等范圍內的純收錄。
五、月初結轉和余額:就是指當年度還未實現、結轉到年初按關于設定隨時采用的金額。
🙈六、年初結轉和余額:指當第四季度度或此前第四季度概預算配備、因理性前提遭受變不了按原準備頒布,需推遲了到然后第四季度按有關系法律規定再繼續選擇的現金。
ꦉ七、通常教育開支:指行業為安全保障系統正常人使用、完成主線任務定期崗位主線任務而出現的各類教育開支。
▨八、工程項目教育總撥出:指基層單位為完整某一的財政操作工作或企業未來發展關鍵,在總體教育總撥出后的發生的一項教育總撥出。
♋九、生意費用性支出 :指事業心標準在正規行為內容形式及輔助性行為內容形式除此之外做非獨立自主分攤生意行為內容形式形成的費用性支出 。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ十一月、市直機關加載人事費:指行政訴訟公司的和圖案填充因公員法標準化管理的人事公司的安全使用平常公眾概預算財務捐款籌劃的一般開支中的基本共公人事費開支。