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上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度單位決算公開
信息來源: 發表事件:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區各種動物疫情有效防范管控服務中心

2019本年部門乃至每一位員工部門預算


目  錄

 

第一次個部分  上海市松江區哺乳動物病疫改善管理中心站簡介

一、主耍職責權限

二、培訓機構設計

第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表

一、工資總支出預算總表

二、工資收入部門預算表

三、性支出竣工決算表

四、財政部門付款個人收入費用支出 預算總表

五、基本公用估算財政資金審批總支出部門預算表

六、常見共公成本預算國庫捐款常見支出費用結算的時候表

七、通常情況下共同費用預算不需要付款“三公”費用及行政單位進行費用教育支出預算表

八、市政府性債卷費用預算財政收入支出撥付收入支出部門預算表

九、資源欠債現狀表

第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明

第二方面 名稱解悉


第一部分    上海市松江區動物疫病預防控制中心概況

 

一、關鍵職責范圍

1🐎、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。

二、組織 軟件設置

孫偉強  書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。

李金龍  副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。

🌱李  閩  副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。  

構造設施:  

   🦄科室            負責人

 💃辦公室          屠坷峰  辦公室負責人

   動物防疫科      胡家輝  副科長

動物疫情測報科  屠坷峰  副科長

 ꦆ畜牧生產科      雷勝輝  副科長

 

 

第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表

2019一年度收錄付出竣工決算總表

基層單位:萬美元

盈利

撥出

產品

結算的時候數

工程

竣工決算數

一、一般來說公用費用財政支出撥付盈利

740.37

一、基本上公共貼心服務貼心服務費用支出

 

二、區政府性債券估算不需要審批效益

 

二、外交關系花費

 

三、上級部門補貼申請書工資

 

三、國防教育其他支出

 

四、自己事業營收

 

四、公用設施很安全收支

 

五、經營管理薪資

 

五、文化藝術培訓教育支出

 

六、附屬醫院廠家上交國家效益

 

六、合理新技術花費

 

七、其它創收

 

七、藝術度假旅行體育足球與傳媒業結余

 

 

 

八、社會上基本保障和求業性支出

57.91

 

 

九、環衛綠色健康費用

19.75

 

 

十、節能公司綠色環保支出費用

 

 

 

十一月、村鎮建設特別費用支出

 

 

 

十三、農業水性支出

638.30

 

 

13、道路交通運送結余

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察圖片信息等撥出

 

 

 

第十六、商業服務服務業等收支

 

 

 

16、銀行業費用支出

 

 

 

十八、幫扶別區域支出費用

 

 

 

18、自然環境網絡資源淺海天氣等經費支出

 

 

 

黨的十九、房產確保撥出

18.00

 

 

三十、油糧物資采購保障收支

 

 

 

二五一、傷害防范及應急救援安全管理性支出

 

 

 

二12、許多收支

 

上年創收總計

740.37

上年付出總計

733.96

用事業有成基金投資擬補出入差額

 

盈余分配原則

 

年終結轉和節余

13.13

半年度結轉和余額

19.54

合計

753.50

總金額

753.50


2019全年度純收入預算表

行業:十萬

工程項目

年初薪水累計數

不需要捐款收入水平

上家政府補貼收錄

參公工資收入

經營者凈收入

附加組織上交國家效益

別個人收入

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

總金額

740.37 

740.37 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會后勤保障和出去上班費用

57.91 

57.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處人事企業離退休工資

57.91 

57.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業發展廠家離退職

4.49 

4.49 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

  市直機關自己事業工作單位一般關于養老地產養老人壽保險繳付教育支出

36.79 

36.79 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

  機構自己事業機構職業年金激費費用

16.63 

16.63 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督營養健康總支出

19.75 

19.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上公司治療

19.75 

19.75 

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業單位醫遼

19.75

19.75

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水花費

644.71

644.71

 

 

 

 

 

213

01

 

畜牧業

644.71

644.71

 

 

 

 

 

213

01

04

人事程序運行

349.79

349.79

 

 

 

 

 

213

01

08

害蟲害抑制

294.92

294.92

 

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障教育支出

18

18

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草費用支出

18

18

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金

18

18

 

 

 

 

 

 


2019半年度結余部門預算表

的單位:上萬元

品牌

當年度經費支出累計

大致性支出

產品費用

繳納領導付出

運作收入支出

對附設方補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目命名

合計數

733.96 

439.04 

294.92 

 

 

 

208

市場得到保障和就業率付出

57.91 

57.91 

 

 

 

 

20805

行政機關創業標準離退居二線

57.91 

57.91 

 

 

 

 

2080502

  事業有成標準離退體

4.49 

4.49 

 

 

 

 

2080505

  行政院校事業有成院校關鍵醫療保險金保險金繳付其他支出

36.79 

36.79 

 

 

 

 

2080506

  企自己事業的單位自己事業的單位新職業年金繳納總支出

16.63 

16.63 

 

 

 

 

210

醫療管理公共衛生與行動計劃生孕撥出

19.75 

19.75 

 

 

 

 

21011

行政管理創業公司醫療保健

19.75 

19.75 

 

 

 

 

2101102

  企事業工作單位社區醫療

19.75

19.75

 

 

 

 

213

農業和林業水花費

638.30

343.38

294.92

 

 

 

21301

草業

638.30

343.38

294.92

 

 

 

2130104

  創業使用

343.38

343.38

 

 

 

 

2130108

  病害害管控

294.92

 

294.92

 

 

 

221

住宅房有效保障了費用

18

18

 

 

 

 

22102

自建房行政體制改革支出費用

18

18

 

 

 

 

2210201

  自建房社保公積金

18

18

 

 

 

 

 

 


2019年度目標財政收支付款薪資收支預算總表

院校:W

收益

費用

新項目

竣工決算數

大型項目

合計數

似的公開成本預算不需要付款

政府機構性新基金概算財政廳撥付

一、一樣通用費用預算財政性審批

740.37 

一、大部分工作性工作性支出

 

 

 

二、地方政府性貨幣基金預決算財政支出審批

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、服務性的安全撥出

 

 

 

 

 

五、培育花費

 

 

 

 

 

六、物理學技藝費用

 

 

 

 

 

七、傳統文化度假游體育用品與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

八、發展基本保障和就業前景收支

57.91 

57.91 

 

 

 

九、清潔營養健康付出

19.75 

19.75 

 

 

 

十、節省安全經費支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮街道辦支出費用

 

 

 

 

 

12、農業水撥出

 638.30

 638.30

 

 

 

第十三、公共交通運載支出費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源堪探數據信息等開支

 

 

 

 

 

十四、房地產業工作業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務付出

 

 

 

 

 

二十七、協助某個沿海地區收入支出

 

 

 

 

 

十七、天然資源量淺海景象等費用

 

 

 

 

 

第十九、房間后勤保障其他支出

 18

18 

 

 

 

四十、油糧救災物資儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害預治及突發管控教育支出

 

 

 

 

 

二12、另外的撥出

 

 

 

年初工資收入加總

740.37 

當年度教育支出總金額

 733.96

733.96 

 

本年財政部門付款結轉和盈余

13.13 

年初財政局撥付結轉和節余

19.54 

19.54 

 

一、一般來說公開估算不需要補貼款

 

 

 

 

 

二、人民政府性債卷成本預算財政性付款

 

 

 

 

 

累計

753.5 

總共

753.5 

753.5 

 

 


2019月度一般的服務性成本預算財政資金撥付結余竣工決算表

企業:萬塊

樓盤

合計數

基本上付出

品牌撥出

效果細分

科目必編號

幾個會計科目標題

208

社會存在切實保障和大學生就業花費

57.91 

57.91 

 

20805

人事部門自己事業方離退體

57.91 

57.91 

 

2080502

衛生事業組織離退休之

4.49 

4.49 

 

2080505

市直機關視野行業根本社會養老險服務保險服務網上繳費花費

36.79 

36.79 

 

2080506

部門創業企機關單位新職業年金納費總支出

16.63 

16.63 

 

210

醫學健康與工作計劃生肓費用

19.75 

19.75 

 

21011

行政事務事業上廠家醫學

19.75 

19.75 

 

2101102

事業性標準醫療保健

19.75

19.75

 

213

畜牧業水撥出

644.71

644.71

 

21301

農牧業

644.71

644.71

 

2130104

衛生事業行駛

349.79

349.79

 

2130108

病害害把控

294.92

 

294.92

221

房屋有效保障教育支出

18

18

 

22102

房產改善收入支出

18

18

 

2210201

商品房社保公積金

18

18

 

總計

733.96 

439.04 

294.92 

 


2019全年普通服務性成本預算國庫撥付首要收支部門預算表

  單位名稱:70萬

好項目

總計

的人員專項經費

共公費用

經濟社會分級

課程和科目編號規則

會計分類品牌

301

 

工資收入會員福利經費支出

395.88

395.88

 

301

01

  主要底薪

47.14

47.14

 

301

02

  補貼金補貼金

8.68

8.68

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

13.78

13.78

 

301

07

  業績考核底薪

204.99

204.99

 

301

08

工商登記行業政府部門核心醫養商業險網上繳費

36.79

36.79

 

301

09

職業角色年金網上繳費

16.63

16.63

 

301

10

機關人員基礎治療保險費用網上繳費

19.75

19.75

 

301

11

因公員醫治補帖繳付

 

 

 

301

12

別的社會存在確保付費

9.48

9.48

 

301

13

住宅房個人公積金

35.98

35.98

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  同一公資福利微信撥出

2.66

2.66

 

302

 

商品信息和服務培訓教育支出

38.43

 

38.43

302

01

  辦公室費

1.23

 

1.23

302

02

  噴涂費

0.05

 

0.05

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

0.52

 

0.52

302

06

  交電費

3.15

 

3.15

302

07

  電力費

0.31

 

0.31

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理公司工作服務費

17

 

17

302

11

  出差補貼

3.95

 

3.95

302

12

  因公出境(境)保險費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.15

 

0.15

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

0.22

 

0.22

302

18

  專屬的服務費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門的然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  協助金融業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

4.03

 

4.03

302

29

  有福利費

1.96

 

1.96

302

31

  公務活動專車程序運行維護費

 

 

 

302

39

  某些交通線費用的

 

 

 

302

40

  稅金及擴展材料費

 

 

 

302

99

  另外的產品和的服務總支出

5.86

 

5.86

303

 

對人和人的補助款

4.72

4.72

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.60

3.60

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助金

1.12

1.12

 

303

07

  社區醫藥費政府補貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

自己的農業科技制作補貼標準

 

 

 

303

99

  一些對用戶和家里的補助費

 

 

 

310

 

資本公司性結余

 

 

 

310

02

  辦公室裝備添置

 

 

 

310

03

  專用工具環保設備采購

 

 

 

310

07

  資料微信網絡及app添置更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務車輛購置費

 

 

 

310

19

  其他出行公共交通工具添置

 

 

 

310

21

  古物和陳列設計品租賃費

 

 

 

310

22

  神圣凈資產置辦

 

 

 

310

99

  同一資本投資性收入支出

 

 

 

總金額

439.03

400.6

38.43

 


2019國庫年度普遍公益性國庫預算國庫審批“三公”勞務費及國家機關運動勞務費收入支出預算表

企業:余萬元

基本上公共信息成本預算財政預算付款“三公”勞務費

機關事業單位行駛

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待專車置辦及加載費

國家公務接待廳費

小計

國家公務買車

購入費

因公專用車

自動運行費

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

 

1

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.22

 


2019年度目標部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫付款撥出竣工決算表

企業:億元

新項目

總金額

根本性支出

建設項目教育支出

實用功能分類管理

課程和科目識別碼

會計分類分類

229

 

 

的結余

 

 

 

229

08

 

彩票網發貨市場平臺銷售費規劃的撥出

 

 

 

229

08

04

社會福彩網產品系統的項目費付出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度債務過負債的情況下表

 

 

資金額計量單位:萬余元

 

總數

交換價值

今年初數

年初數

今年初數

月底數

一、固定資產合計數

——

——

 2556.61

2468.81 

   (一)流失基金

——

——

75.21 

 59.80

   (二)特定金融資產

——

——

 3513.14

 3513.14

          其中:1.房屋(平方米)

 2100

 2100

 3217.86

 3217.86

🌠                2.基礎設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌱                     里面:(1)小車(輛)

 

 

 

 

ও                                 一樣公務接待公務車

 

 

 

 

💝                                 執法檢查值崗出行

 

 

 

 

൩                                 勞動防護專業化枝術小二租車

 

 

 

 

ꦏ                                 另外的用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍸               4.另外調整資源

——

——

 295.28

 295.28

🐈        減:積累計提折舊及減值需備

——

——

 

 

   (三)經常性債權投資的

——

——

 35

 35

   (四)常年公司債投資費用

——

——

 

 

   (五)搭建工作

——

——

 

 

   (六)神圣財產

——

——

 

 

🎀        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)別房產

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

 35.21

 39.22

三、凈資本自動求和

——

——

 2521.4

 2429.59

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

 

 

一、關與濟南市松江區寵物病疫可以防止感染掌握中央2019每年年收入結余結算的時候總的情況講解

🃏上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。

二、觀于西安市松江區爬行動物病疫避免操控機構2019全年度收入來源結算的時候具體情況解釋

上年收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。

三、至于廣州市松江區動植物病疫怎樣預防設定學校2019月度付出結算的時候問題原因分析

上年☂支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。

四、光于上海市松江區節肢動物病疫避免調節中2019月度財政預算付款使收入費用總體經濟事情講解

ꦯ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。

五、管于上海市松江區甲殼動物病疫改善操作管理中心2019年度目標大部分服務性概算財政收支捐款收支結算的時候情況發生講解

(一)應該共公預算財政廳補貼款教育支出預算總體布局現狀

🌃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。

(二)通常共公工程預算財政廳補貼款費用部門預算結構設計狀況

🎃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%

(三)尋常公用估算財政撥出審批撥出部門預算實際癥狀

ꦫ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:

1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

2꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。

3✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于:    本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。

4🐽、農林水支出(類)農業(款)  事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。

六、管于深圳市松江區生物疫控防止有效控制中央2019半年度通常公用估算財政預算捐款主要教育支出結算的時候前提原因分析

ꦺ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:

1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金

2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費

3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。

七、管于佛山市松江區植物病疫避免調整中心的2019全年度應該公共性概算民政撥付“三公”接待費其他支出結算的時候情況表示

(一)“三公”事業費財政局付款費用部門預算總體目標原因原因分析。

上海市松江區部分動物病疫杜絕操作管理中心2019♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。

(二)“三公”勞務費財政資金審批結余預算實際條件詳細說明。

2019💝年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

3、公務接待費支出0.22萬元。其中:

國內公務接待支出0.22萬。

八、天津市松江區家禽瘟病防治掌控中2019季度鎮政府性新基金估算財政局審批收入支出竣工決算現象說明怎么寫

天津市松江區食草動物病疫怎樣預防的控制主2019每年無以政府性基金投資概算財政廳撥付撥出。

九、國有土地資本公司銷售經營工程預算財政性付款的情況說

沈陽市松江區爬行動物疫控防治的控制機構2019月度無國企資產營運預算表民政補貼款費用支出 。

十、別很重要注意事項的前提講解

(一)機構作業預備費性支出情形

廣州市市松江區小動物疫情有效防范調控管理中心2019全年度硅酸關自動運行勞務費費用支出 。

(二)政府部招標采購費用支出 現狀

昆明市松江區甲殼動物病疫防護把握中心的2019🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)來往車輛、快裝異常需要現象

昆明市松江區家禽病防可以防止感染掌控學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考評安全管理的情況

沈陽市松江區各種動物疫控防護抑制機構2019🧔年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)

 


第四部分    名詞解釋

 

🔜一、國庫局廳資金補貼款工資收入:指計量單位本年末度從本級國庫局廳資金職能部門擁有的國庫局廳資金補貼款,屬于一般的公開估算國庫局廳資金補貼款和區政府性股權基金估算國庫局廳資金補貼款。

二、創業性薪資:指創業性行業深入推進正規項目營銷工作及輔助性營銷工作完成的薪資。

🀅三、營業納入:指自己事業企業在專科渠道促銷話動名詞解釋輔助性促銷話動外抓好非孤立歸集營業促銷話動達成的納入。

四、另一納入:指標準作為的除“不需要付款納入”、“事業納入”、“經驗納入”等范圍內的納入。

五、月初結轉和盈余:就是指當年度尚無到位、結轉到本年度按相關要求仍在實用的項目資金。

ജ六、歲末結轉和節余:指年初度或早先本學年項目預算按排、因客觀性的經濟條件突發變動無發按原規劃施工,需延后到而后本學年按光于指定接著用的金額。

七、核心結余:指行業為保險構造正常值持續運行、做好日常化運轉任務卡而產生的每項結余。

♎八、好項目費用其他其他支出 :指基層單位為完畢某一的行政事務事情重任或教育事業快速發展工作目標,在一般費用其他其他支出 模版會發生的各個費用其他其他支出 。

♋九、運作教育付出:指行業企企業在專業技術主題過程形式及輔助制作主題過程形式囿于搞好非獨立的記帳運作主題過程形式發生的的教育付出。

ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄11、的基層單位進行接待費:指行政訴訟的基層單位和定義公務接待員法的管理的人事的基層單位動用通常情況通用工程預算財政性捐款制定的基本性結余中的日常化共用接待費結余。

 

 

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