東莞市松江區
林果技術水平線上推廣重點
2019當年度竣工決算
目 錄
第二環節 西安市松江區占農業的大部分技木品牌推廣心中概貌
一、注意崗位職責
二、系統設計
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、利潤結余部門預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、財政性支出撥付使收入性支出部門預算總表
五、一樣通用預預算財政廳撥付花費預算表
六、一半通用費用預算民政審批常規費用預算表
七、平常公用預算財政性付款“三公”金費及工商登記開機運行金費支出費用預算表
八、當地政府性私募基金費用財務付款收入支出部門預算表
九、資本流動負債具體記錄表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
然后組成部分 專有名詞表示
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、基本行政職能
東莞市松江區林果方法使用學校是單獨的歸集事業發展公司的。其最主要的責任:
1、體驗編寫本區林果業工作成長和種植牙業空間結構修整發展規劃;
🦩2、負責管理全市農農作物有哪些培植技術性、病蟲害草害防控、土地有機肥料及田地場景監測網,開始占農業的大部分;
3、提供本區農糧食作物新技藝、新品發布會種進駐、校正、演示和宣傳推廣;
4、復雜全縣中國糧食農物種子網養值和相同供種的工作;
5、組織結構搞好種業鎮級科技信息人員管理和產業工人經濟實用系統培訓學校做工作。
二、企業裝置
♋松江區占農業的大部分技術水平品牌宣傳中心局下設8個組織,主要包括:支部副書記、主任醫師室、副醫生2個、宣傳推廣科、值保科、迅雷種子科、土肥科、值班室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019年純收入支出費用竣工決算總表
機構:千元
使收入 |
性支出 | ||
建設項目 |
預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、普通公益性財政資金預算財政資金撥付薪資 |
3011.61 |
一、普遍公共產品產品結余 |
|
二、市政府性母基金預決算國庫審批工資收入 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
三、上級領導補貼政策薪資收入 |
|
三、航空航天費用 |
|
四、事業上利潤 |
|
四、公用安全防護開支 |
|
五、加盟年收入 |
|
五、教導付出 |
|
六、附加公司上交薪資收入 |
|
六、完美技術設備付出 |
|
七、其它凈收入 |
25.63 |
七、企業文化休閑旅游體育健康與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、市場基本保障和工作總支出 |
304.7 |
|
|
九、食品衛生建康收入支出 |
86.67 |
|
|
十、工業節能節能減排費用 |
|
|
|
五一、城鄉一體化社區網站結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
2555.39 |
|
|
第十五、公共交通貨運總支出 |
|
|
|
十四、資源勘查新信息等撥出 |
|
|
|
十四、商業性的服務性業等總支出 |
|
|
|
十五、金融創新付出 |
|
|
|
十六、幫扶其余各地費用支出 |
|
|
|
18、物種多樣性能源海洋生物氣象學等撥出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房保險費用 |
64.26 |
|
|
2、糧油加工商品貯備花費 |
|
|
|
二五一、災難防控及緊急救援工作管理開支 |
|
|
|
二12、許多總支出 |
|
當年度年收入合計數 |
3037.24 |
年初收支總計 |
3011.02 |
用事業有成母基金掩蓋結余差額 |
|
盈余左右 |
|
月初結轉和余額 |
|
年尾結轉和余額 |
26.22 |
合計 |
3037.24 |
總結 |
3037.24 |
2019當年度效益結算的時候表
企事業單位:千元
好項目 |
年初創收總計 |
財政局付款凈收入 |
上級領導補貼政策純收入 |
事業單位創收 |
操作工資 |
附屬院校上交國家收入來源 |
其余效益 | ||||
功能分類 |
題目名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社交有保障和自主創業經費支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業政府部門離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上的基層單位離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業政府部門基礎社區養老商業險繳納費用撥出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政方企業方事業年金激費性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈身體結余 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政企業機構醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業計量單位醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業水收支 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野程序運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
自動化轉化成與宣傳推廣服務培訓 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
漁業資源性自我保護修復系統與合理利用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅保駕護航其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019全年付出預算表
企業單位:70萬
好項目 |
當年度其他支出預估合計 |
主要費用支出 |
該項目費用 |
上交上家撥出 |
營業收入支出 |
對附加計量單位補助金總支出 | ||||
功能分類 |
會計科目標題 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會保護和就業問題結余 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性衛生事業部門離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展企業單位離提前退休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關視野部門幾乎社會養老穩妥交款費用 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門參公計量單位就業年金付款開支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生健康的性支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門視野標準醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水花費 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
草業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業有成運動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技公司導出與推廣宣傳工作 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果市場防護修復能力與利用率 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋安全保障費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房深化改革支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019月度不需要審批薪水費用結算的時候總表
方:百萬元
納入 |
結余 | ||||
工程項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
總金額 |
正常公益性費用預算財政廳審批 |
政府辦公室性債券概算財政支出審批 |
一、通常情況公益性決算民政補貼款 |
3011.61 |
一、尋常公開貼心服務性支出 |
|
|
|
二、政府部門性債卷概算財政部門審批 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全付出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全保障開支 |
|
|
|
|
|
五、教導付出 |
|
|
|
|
|
六、完美技木收支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化旅遊體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障了和就業率撥出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、公共衛生鍵康總支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、環境保護節能環境保護費用 |
|
|
|
|
|
11、縣域特別花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十五、客運裝運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘資料等費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業地產業務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援別東北部花費 |
|
|
|
|
|
十七、物種多樣性資源共享大海氣象學等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保證收入支出 |
|
64.26 |
|
|
|
第二十、油糧材料物資保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情防控及應急的管理的管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一花費 |
|
|
|
本年度納入累計數 |
3011.61 |
本年度結余合計數 |
|
2985.39 |
|
年末財政廳審批結轉和節余 |
|
年終財政局捐款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、普遍公共信息預決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、國家性資金決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3011.61 |
共計 |
|
3011.61 |
|
2019年中基本公共信息費用財務撥付性支出預算表
單位名稱:萬塊
工程項目 |
累計數 |
關鍵經費支出 |
活動收支 | |||
職能進行分類 會計分類編寫代碼 |
題目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會切實保障和擇業費用 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業院校離離休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離養老金 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公基層單位大體社區養老人壽保險網上繳費總支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作政府部門行業年金交款撥出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生學健康的結余 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政機關企業機構醫院 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企機關單位醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農業和林業水結余 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
企事業開機運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技有限公司圖片轉換與精準投放業務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
種植業物資自我保護解決與通過 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房間有效保障其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改草性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年末大部分公眾預部門預算國庫付款通常結余部門預算表
標準:來萬
品牌 |
預估合計 |
相關人員接待費 |
共用勞務費 | ||
條件各類 課程編寫代碼 |
題目公司名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資會員福利性支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
常規年薪 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
機關工作公司工作公司首要醫療商業保險商業保險付款 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
企業職工常見醫疔安全網上繳費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社交維護網上繳費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇社會福利其他支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
商品銷售和售后服務付出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
接待室費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
印廠費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電價 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
電力費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理工作費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培圳費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
春節福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
別菜品和保障總支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對我們家庭環境環境的補貼申請書 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
的生活補助款 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
診療費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個現代農業銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個與家庭生活式的補貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本性付出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公場所裝置購進 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用型主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網絡上及免費軟件購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外道路交通出行置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和創意陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本性收支 |
|
|
|
加總 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019本年度一樣 公用預預算財政廳審批“三公”專項專項資金及部門啟用專項專項資金付出預算表
方:十萬
一樣公共信息概預算財政資金捐款“三公”經費預算 |
機關單位運轉 接待費預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛使用置辦及工作費 |
公務活動接待客人費 | |||||||||
小計 |
因公私車 購入費 |
公務接待出行 自動運行費 | ||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019季度政府性性私募基金財務預算財務付款結余預算表
企事業單位:億元
建設項目 |
預估合計 |
通常結余 |
建設項目撥出 | |||
基本功能等級分類 幾個會計科目標識號 |
考試科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總金額 |
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無鎮政府性理財產品工程預算財政撥出撥付撥出的基層單位,仍保存該申請表式,并在本表右上角作下敘說明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度財力資產負債情況表 | ||||
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的金額標準:萬的大寫 | ||
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用戶 |
社會價值 | ||
年末數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 | |
一、房產合計數 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流量股本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定不變固資 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
👍 2.普通設備(臺/套/輛) |
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🌳 這當中:(1)車倆(輛) |
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😼 常見國家公務車輛使用 |
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꧙ 交通執法執勤點專用車 |
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♐ 特種車輛正規技術職稱水平專車 |
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🐎 任何車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𝓀 4.別的固定不動金融資產 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
ꦺ 減:當年度累計折舊及減值備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長期的股本注資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長遠企業債券投資費用 |
—— |
—— |
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(五)現建工程項目 |
—— |
—— |
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(六)有形固定資產 |
—— |
—— |
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🐬 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些財產 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
現狀詳細說明
一、關羽西安市松江區占農業的大部分技藝品牌宣傳重點2019全年效益支出費用預算總的原因說明書怎么寫
成都市市松江區林果技巧宣傳重心2019﷽年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關與武漢市松江區農牧業工藝使用心中2019第四季度收錄預算狀況說明書怎么寫
年初♔收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關與武漢市松江區農林牧技術水平營銷推廣學校2019月度經費支出竣工決算具體情況描述
本年度🌌支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、關干杭州市松江區畜牧業枝術網絡推廣重點2019第四季度民政審批薪水其他支出綜合性情況下反映
北京市松江區農林業技術設備宣傳學校2019🙈年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、對于北京市松江區農業科技科技活動推廣平臺2019全年度一般的共公預算表民政付款教育支出竣工決算狀況表明
(一)通常現狀共公成本預算財政性審批總支出預算環境承載力現狀
杭州市松江區農耕新技術推薦中2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)般公共服務預算表不需要補貼款收入支出預算型式事情
成都市松江區農牧業方法推廣宣傳中心站2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)平常公眾概預算財政性補貼款其他支出部門預算基本現狀
成都市松江區農產品加工方法線上營銷重心2019✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🎀醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年終調減工程預算。
5、農牧業和林業水收支(類)農牧業(款) 🤪事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🍎、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7𒐪、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、𒆙住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:正在職場員工辭職。
六、就武漢市松江區水產業水平營銷推廣重點2019年末通常通用費用財政廳撥付常規收支預算現狀闡述
鄭州市松江區草業的技術宣傳管理中心2019꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政撥付收支結算的時候總體布局現象說明怎么寫。
佛山市市松江區草業水平線上推廣心中2019ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費支出費用民政補貼款支出費用部門預算實際原因反映。
南京市松江區占農業的大部分工藝宣傳推廣管理中心2019一年度無“三公”事業費財政預算付款支出費用。
八、對于重慶市松江區現代農業系統擴大基地2019每年人民政府性貨幣基金概預算財政部門捐款費用部門預算情況發生闡述
佛山市松江區水產業枝術線下推廣中心局2019一年度無鎮政府性股權基金工程預算國庫撥付花費。
九、公有資本投資經營者項目預算財政局捐款時候說明書
♔重慶市松江區現代農業技能推廣宣傳服務中心2019季度無國有化金融資本企業經營概預算財政性撥付經費支出。
十、某些關鍵事宜的現象原因分析
(一)機關單位工作事業費收入支出原因
沈陽市松江區農林牧科技品牌推廣管理中心2019全年三聚氰胺樹脂關運作專項資金收入支出。
(二)地方政府選擇結余狀況
蘇州市松江區農林技木宣傳平臺2019ꦰ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、房屋面積專項 使用率狀態
1、避免
無。
2、房源
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價安全管理情況下
ౠ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、不需要廳撥付薪資收入:指組織年初度從本級不需要廳團隊爭取的不需要廳撥付,屬于通常情況共同概決算不需要廳撥付和人民政府性理財產品概決算不需要廳撥付。
🌊二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🍌三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
💙四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和余額:意指上一年度還不實現、結轉到本年度按關于設定立刻在使用的信貸資金。
𝓰六、半本年目標結轉和余額:指上本年目標或十年前本年目標預算表安裝、因主觀性要求進行的變化尚未按原行動計劃快速執行,需推遲了到后本年目標按相關的英文的規定立刻在使用的的資金。
🅰七、基礎花費:指院校為切實保障培訓機構合適持續運行、進行平時的工作目標任務目標任務而引發的杜六房加盟總部的花費。
♏八、的項目性總付出:指的單位為成功完成某些的行政性每日任務每日任務或企業發展關鍵,在大多性總付出以外發生的基本性總付出。
☂九、合作經營者撥出:指事業有成組織在靠譜項目及輔助軟件項目外面做非獨立空間歸集合作經營者項目發生的撥出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃十一月、部門運轉專項資金:指行政方法機關方和對比公務活動員法方法的事業機關方實用普遍共公設施工程預算財政局撥付設置的常規其他收支中的平時的共公專項資金其他收支。