上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、包括功能
二、公司軟件設置
三、項目預算編制數反映
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及問題說明怎么寫
13、樓盤業績考核狀況表
昆明市松江區公民縣政府外事會議室室個部門關鍵權責
🔯傷害市松江區老百姓中央鎮政府人事部位部位部外事運作場所室是經理主管全市外事事情的中央鎮政府人事部位部位部形成人事部位部位,直接會是黨中央松江區委非常外事外宣事情機關人員團隊的事情單位。其主耍崗位業務領域職責是:(一)深入推進快速進行管于外事事情的方針優惠優惠政策文件、優惠優惠政策文件和法律解釋、法律規范、條例,并結合起來本區現實的,集體快速進行管于問題性法律規范、條例和優惠優惠政策文件。(二)責任人來松登陸的很重要外賓的接持事情同時責任人歐洲各國駐華外交的營銷活動事業員來松去發達國家公務的營銷活動的計劃事情;責任人統籌醫療保險計劃區機關人員參與營銷活動非針對經濟貿易外事的營銷活動。(三)責任人本區與外國人融洽省會城市或中北部拍拖的營銷活動的集體、治理、的教學及綜和性事情;責任人與外國人問題中央鎮政府人事部位部位部深入推進融洽交流電與企業合作;的教學本區外事接持、針對交的營銷活動往及外事在參觀點構建事情。(四)責任人本區事業員因公出國事情留學本職事情和赴北京、澳門特點的人事部位區的歸口治理事情;利用管于標準,審批權或核實管于人事部位部位遣派的出國事情留學本職事情及赴北京、澳門特點的人事部位區團組和事業員事情;責任人辦因公出國事情留學本職事情事業員的有效護照和申請美簽及因公事業員赴北京、澳門特點的人事部位區的通用證的發證及簽注;責任人辦區機關人員出訪報批等流程;責任人本區針對邀約治理事情。(五)的教學基本外事事情單位的業務領域事情;責任人外事機關人員展覽情勢、針對優惠優惠政策文件、外事記律作風等上的教育教學與教學事情;行政監督、排查外事記律作風的快速進行前提,積極配合區管于人事部位部位處里觸范外事記律作風、嚴重的有害發達國家權利和公眾形象的關鍵案子。(六)治理、的教學松江區老百姓針對融洽研究會等社會的班級事情。(七)責任人黨中央松江區委外事、外宣事情機關人員團隊外事運作場所室的每天事情。(八)舉辦中央鎮政府人事部位部位部交辦的其它的細節。
沈陽市松江區民眾現政府外事會議室室組織機構放置
🍌上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 企業公司名稱 | 微信備注名 |
1 | 北京市松江區人艮區政府外事公司室 |
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2 | 滬市松江區國際交流信息咨詢中心 |
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詞表示
𝐆(一)關鍵收入總支出概算:是市里概算行政主管的單位及相關概算的單位為后勤保障其組織生活正常運轉、實現生活辦公釣魚任務而預算編制的月度關鍵收入總支出打算,涉及人資金和通用資金二個分。
🎃(二)頂目收支財政工程概算:是省級財政工程概算領班崗位及所屬的財政工程概算部門為成功完成行政部門運轉任務卡、視野未來成長制定受眾或現政府未來成長全球戰略、其他制定受眾,在主要收支之上編制管理的一年度收支記劃。
🥀(三)“三公”金費:是與地省級民政有金費領撥相關的崗位還有員工決算危險機關行業運用地省級民政捐款配備的因公出國留學本職工作(境)費、因公出行的新購及本職工作費、因公接受費。另外:因公出國留學本職工作(境)費大部分配備危險機關及員工決算危險機關行業員的公布配合洽談學習、重大事件大型項目大型項目項目對接、在美國訓練學習進修等的公布旅費、在美國地方間公共差旅費、往宿費、餐費費、訓練費、公雜費等費用費用教育支出 ;因公接受費大部分配備公布性工程專業會議通知、部委重大事件大型項目政策zip文件調研材料、本職工作方案進行檢查與外事團組接受洽談學習等下達因公或發展業務員的需求往宿費、公共差旅費、餐費費等費用費用教育支出 ;因公出行的新購及本職工作費大部分配備要制定內因公行駛的報損更新系統,與用做配備城區因公出、因公zip文件交易、守則本職工作發展等的需求因公出行的生物質費、檢修費費、在街上過路的過河費、保險服務費等費用費用教育支出 。
🌟(四)政府部門自動運行專項資金成本預算:指行政部門基層企業單位和對比公務接待員法管理工作的事業發展基層企業單位安全使用一樣 通用成本預算財政費用付款設置的大多費用中的守則共公專項資金成本預算費用。
2018年沈陽市松江區人們區政府外事辦公區室部門管理估算預算編制解釋
2018♉年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦋、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:💝公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3💜、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4💞、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5♓、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9⛦、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年監管部門賬務結余項目預算總表 |
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| 編制工作部分:武漢市松江區群眾政府部門外事辦公樓室 | 院校:元 |
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| 本年度營收 | 當年度教育支出 |
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| 項目流程 | 預算表數 | 的項目 | 概算數 |
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| 一、財政支出補貼款使收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 正常公益性服務培訓花費 | 7,832,004.50 |
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| 1. 一半共同預決算現金 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界 質量保障和就業率結余 | 206,838.21 |
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| 2. 政府機構性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療器械干凈衛生與設計生肓性支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業有成薪資 |
| 四、 | 房間維護撥出 | 231,415.08 |
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| 三、事業心企公務員開收益 |
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| 四、各種盈利 |
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| 年收入共計 | 8,348,790.02 | 教育支出共計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年個部門工資收入決算總表 |
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| 要制定政府機關部門:深圳市松江區中國市政府機關外事會議室室 |
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| 企業單位:元 |
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| 內容 | 工資工程預算 |
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| 實用功能劃分學科項目編碼 | 作用定義課程和科目命名 | 累計 | 財政廳捐款納入 | 教育事業工資收入 | 創業組織 | 別收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理年收入 |
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| 201 |
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| 似的公共的服務的服務經費支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公樓廳(室)及各種相關裝置行政監察 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處進行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般政府部門管控事情 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展作業 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展切實保障和大學生就業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業發展計量單位離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政事務方離退休之 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業發展企業關鍵養老保障保障交費教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企業企業行業年金網上繳費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環衛與項目發育開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業計量單位計量單位醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門標準醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心企業單位醫療保障 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋有效保障教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間變革其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部收支費用預算總表 |
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| 在編單位:深圳市松江區老百姓地方政府外事辦公室 | 方:元 |
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| 投資項目 | 性支出工程預算 |
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| 工作類型學科編號 | 系統分類整理會計科目名字大全 | 自動求和 | 最基本其他支出 | 大型項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半社會化服務于服務于結余 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及關于構造業務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟啟動 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說人事部門監管事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界安全保障和工作花費 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業心公司離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政事務公司離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展機構大體頤養人壽保險繳納收入支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上的工作單位職業化年金激費結余 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療安全與年度計劃二孩費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業機關單位機關單位醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟基層單位醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業機構醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房服務付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房救濟款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位財政性補貼款收入支出表預算表總表 |
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| 建制部分:傷害市松江區公民政府部門外事辦公裝修室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政廳審批使收入 | 財政局捐款其他支出 |
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| 大型項目 | 決算數 | 頂目 | 累計數 | 常見公共性決算 | 中央政府性理財產品費用 |
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| 一、一樣公共信息預算表成本 | 1,662,411.03 | 一、 | 普遍公用設施保障開支 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性新基金 |
| 二、 | 社會化基本保障和專業教育經費支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構干凈衛生與預計生小孩費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房服務費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收入水平共計 | 1,662,411.03 | 付出總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年單位部門通常公眾預決算表費用職能分類管理預決算表表 |
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| 建制職能部門:昆明市松江區市民政府機關外事接待室室 | 標準:元 |
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| 工程項目 | 正常公開預決算經費支出 |
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| 效果幾大類學科數字 | 效果分類別科目表標題 | 累計 | 根本結余 | 大型項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常通用服務的費用支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公室室辦公室廳(室)及有關于平臺事物 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性運轉 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政機關處理行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運轉 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會化保駕護航和大學生就業教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理行業標準離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的人事部門標準離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關行業單位名稱首要養老服務穩定繳付其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業企業單位行業年金激費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療清潔與計劃表生孩子總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業發展政府部門整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業工作單位工作單位醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房的保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房機構改革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年監管部門地方政府性投資基金項目概算其他支出能力類別項目概算表 |
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| 要制定單位部門:傷害市松江區民眾政府機關外事辦工室 | 單位名稱:元 |
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| 品牌 | 部門性資金費用預算撥出 |
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| 性能細分管理費用編寫代碼 | 特點分級項目明稱 | 總計 | 大多費用支出 | 項目流程撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊大多上公用決算捐款大多付出經濟社會分級決算表 |
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| 編制程序部位:滬市松江區人民群眾中央政府外事辦公區室 | 公司的:元 |
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| 創業項目 | 尋常公用設施決算關鍵總支出 |
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| 實用功能區分會計科目打碼 | 性能的分類科目表品牌 | 累計數 | 工作人員金費 | 共公專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 基本工資社會福利費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 總體的薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費津貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食經濟補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 考核年終獎金 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府機關事業性計量單位大致健康養老穩定繳納 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就業年金激費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作常見醫療器械保險金激費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別的的社會生活保障機制手機繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人住房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 任何月薪活動收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 產品和業務花費 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修保養(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待工作接待工作費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會事業費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 員工福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 任何進口商品和服務的撥出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個人的和小家庭的補助款 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對自己和家族的補貼政策總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性教育支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公設配購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年團隊“三公”專項費用和工商登記工作專項費用估算表 |
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| 預算編制部門管理:鄭州市松江區中國人民地方政府外事辦公場所室 |
| 機關單位:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”資金投入財政預算數 | 2018年企事業單位啟用接待費工程預算數 |
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| 總金額 | 因公出國旅游(境)費 | 公務接待室接待室費 | 國家公務小二租車購進及啟用費 |
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| 小計 | 購置費費 | 運動費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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涉及到狀況情況說明
一、“三公”經費預算表預算表
🧜上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區工作人員因公出境和赴北京、澳門比較行政性區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𒆙三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🍎主耍準備:(一)接代洋淘是團來松專業學習調查。應用于接代另一國內來松調查所會出現的飯食費、居住費、客運費等收入支出。
☂(二)秉持著外單位名稱學校調研。使用服務外省區、兄第地級市來松調研所情況的食堂菜費、酒店房租費、交通網費、場租費等總支出。
🎐(三)籌備銷售觸摸會議、為執行命令公務活動形式或推進銷售活動形式所需要支出費用費用的活動場地租費費、酒店房費、餐費等支出費用。
二、政府機關自動運行事業費估算
𒐪機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府性企業采購事情
2018🐓年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🌄2018月度本以政府部門面相小微企業預先存留以政府招標采購創業預算表價格1.6萬元左右,偏向中小企業預埋市政府購進項目流程概預算稅額0.9十萬。
項目預算業績考核狀態
2018ꦰ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政局費用工作業績考核學習目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
| 內容代碼:180070070001 | 2018 |
| 審批流程學習進度:行財科:項目預算處室審批流程(二上) | ||||
| 單位名稱:007007南京市松江區各族人民國家外事會議室室 | |||||||
| 該項目各稱: | 出境(境)專項經費 | 工作專業類別: | 時不時性項目 | ||||
| 開端日期英文: | 2019-01-01 | 完結時間日期: | 2019-12-31 | ||||
| 聯系起來固定電話: | 37735272 | 建設項目今年決算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同名同姓投資項目去年同期估算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓工程項目本年成本預算執行力數(元) | 5060126.04 | ||||
| 內容簡況: | ♛為增長松江區的正式活動推廣和討論會,配合默契松江區去處第三產業經濟,設置該游戲目。品牌安全服務標準為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目確立前提: | 𝕴中辦發(2013)16號文,《共產黨中間辦公樓廳 云南省人民政府辦公場所廳上傳〈外交政策部 中央軍事外辦 中共中央公司部 財政支出部相對于進兩步原則省部級如下國內工作任務人群因公臨時設施出國工作的一件〉的告知》;財行(2013)516號文,《民政部 外交政策部觀于起草說明〈永久性回國經費預算管理系統方式〉的溫馨提示》 | ||||||
| 活動組建的這個意義: | 執行外事辦職責權限,為全省報送的因公出國旅游團組或參團人做區級預審制和地市級預審制。 | ||||||
| 要確保項目頒布的系統、預防措施: | 𝔉《黨中央松江區委辦公裝修室 松江區國民區政府辦公室發送給區外事辦〈松江區有關于帶動因公出國業務(境)的管理工學院作的實施意見書意見書〉的告知》;《黨中央松江區委辦公室 松江區人們市人民政府外事會議室室轉發給區外事辦〈松江區對于進1步增進因公出國上班(境)上班管理工學院作的意見建議〉的告訴》 | ||||||
| 該項目推行工作規劃: | 🌳2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年檢批進行的團組,但于2019年出訪,事業費仍從2018年經費預算中教育支出。 | ||||||
| 內容總總體目標: | 從而促使松江區因公回國境任務標準化化 | ||||||
| 年業績考核工作目標: | 標準審簽因公出訪團組,出訪的,出訪作品 | ||||||
| 都要反映的另外的原因: | 無 | ||||||
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| 指數公式值 | |||||||
| 適用范圍劃分類別: | 因公出國旅游(境)勞務費 | 資產原因類別: | 區財政性 | ||||
| 分解掉階段目標 | 招生指標網站內容 | 指標圖工作目標值 | 記算重要依據 | ||||
| 注入和管控的目標 | 財務出納制度管理方法管理方法建全性 | 完善 | 逐步完善 | ||||
| 金融監督機制下達很好的性 | 效果 | 行之有效 | |||||
| 新項目監管監督制度建立健全性 | 完善 | 建立和完善 | |||||
| 品牌監管規章制度繼續執行有效地性 | 有郊 | 很好 | |||||
| 預算表來執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款常用率 | 100% | 100% | |||||
| 財政資金不足要及時率 | 迅速 | 按時 | |||||
| 爆出指標 | 出國旅游每次收費控制率 | 100% | 100% | ||||
| 回國總人數調控率 | 100% | 100% | |||||
| 設計完工率 | 100% | 100% | |||||
| 體驗關鍵 | 出訪計劃書商品展示 | 提交 | 完工 | ||||
| 團組主線任務完整率 | 成功完成 | 完全 | |||||
| 外事紀律作風誓言書 | 簽訂 | 簽署 | |||||
| 干擾力受眾 | 常態化規章制度管控建全性 | 健康 | 完善 | ||||
| 立項申請按照完全性 | 全面 | 積極主動 | |||||
| 的政策認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 初審要領 | |||||||
| 完好性 | 行不通性 | 績效考核工作目標 | 績效考核要求 | ||||
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| 結合資格審查意見建議 | 🍌"1、辦理相關信息個方面:工程業務概述里邊兒未描寫工程業務知識和組織結構體系結構;工程業務組建的用不著性還需進的一步填寫;工程業務制定一個設計方案表不足資金崗位設計方案表,且崗位設計方案表未構成按照的崗位知識、事件進展、規模追求、產品追求;保證夢想制定一個的按照控制體系不著力,未列明資金控制體系;不足保證錯施2、操作考核考評任務領域:活動總任務概貌簡單易行,任務未取款提現活動的范圍之內、文本、轉化率、功能;每年操作考核考評任務未會根據每年操作符合要求設計活動每年操作考核考評任務。3、工作績效指標體系上:資金投入經營階段目標應當設計“資源就位盡早率”;產出量標準中少于質理標準、放進標準、時長標準;視覺效果標準還需添加;品牌效應力少于資料標準化管理、數據網絡化發展、優質成果展分享、數據短信公開性層面的標準;立項申請重要保證完全性為放進標準;計算重要保證更改歪斜確。" | ||||||
| 復審最后 | B | 資格審查人 | 沈錫宇 |