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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布新聞日期:2019-08-15 閱讀次數:

濟南市松江區百姓部門協議交流活動工作室

2017本年度團隊預算

 


  

 

一是區域 昆明市松江區市民地方政府合作的討論辦公區室情況

一、主要是功能

二、監管部門竣工決算企事業單位購成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、納入經費支出竣工決算總表

二、凈收入部門預算表

三、結余部門預算表

四、財政局付款使收入花費結算的時候總表

五、普遍公眾預竣工決算財務撥付付出竣工決算表

六、大部分共同概算財務補貼款基礎性支出結算的時候表

七、一般來說公開預部門預算財政局捐款“三公”資金預算及機構工作資金預算性支出部門預算表

八、政府機關性股票基金項目預算財政預算捐款經費支出部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

四號要素 名稱解釋一下

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、大部分職責權限

🃏(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🍃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🎐(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🌄(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

💎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🌺二、部門決算單位構成            

ꩲ從項目預算政府部門搭建看,武漢市松江區國民市政府加盟討論辦工室行政部門竣工決算包擴:濟南市松江區群眾現政府相互合作交流活動會議室室本級預算、部下行政處企業發展機關單位預算。

歸入蘇州市松江區民眾當地政府達成合作座談會辦公室2017年末部結算的時候定編規模的組織包涵:

順序號

機構稱謂

微信備注

1

西安市松江區人艮現政府合作協議聯席會辦公場所室(本級)

 

2

西安市松江區協議互動交流服務保障核心

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017當年度收益撥出結算的時候總表

部門:萬

薪資

花費

業務

部門預算數

新項目

部門預算數

一、財政支出審批純收入

1255.48

一、似的公開服務性費用

1157.57

  在這其中:政府部門性私募基金預算表財政性付款

 

二、外交關系付出

 

二、上司補貼費收入來源

 

三、國防軍事經費支出

 

三、事業發展納入

 

四、公用設施安全保障經費支出

 

四、營運盈利

 

五、教育培訓費用

 

五、付屬企業繳納盈利

 

六、科學的工藝花費

 

六、其他收入水平

 

七、文化水平教育與文化傳播其他支出

 

 

 

八、社會化確保和就業創業開支

33.34

 

 

九、醫療保健清潔衛生與行動計劃孕育教育支出

12.87

 

 

十、能效安全其他支出

 

 

 

十一月、村鎮建設社區網站費用支出

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十五、公路網運輸配送經費支出

 

 

 

十四、能源探礦資料等總支出

 

 

 

第十三、企業服務質量業等支出費用

 

 

 

十五、財富管理經費支出

 

 

 

十八、幫扶其它的地域收入支出

 

 

 

十七、土地海洋資源氣象站等其他支出

 

 

 

19、往房切實保障結余

50.87

 

 

三十、糧油加工物質自給率教育支出

 

 

 

二五一、一些撥出

 

當年度利潤預估合計

1255.48

年初教育支出總金額

1254.65

用事業私募基金補回開支差額

 

節余分配原則

 

期初結轉和盈余

 

年初結轉和余額

0.83

總額

1255.48

共計

1255.48


2017當年度納入結算的時候表

組織:百萬元

建設項目

本年度盈利總計

財政支出撥付收入來源

上司補助費收入水平

教育事業工資

生產經營效益

其他計量單位上交國家年收入

其余年收入

功能分類
科目編碼

專業科目各稱

總計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

般公共服務設施質量服務質量其他支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府企業省委辦公廳(室)及關于貸款機構業務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政事務執行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本行政機關管理工作事情

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

人事正常運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

發展有效保障和大學生就業教育支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務自己事業企業單位離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的人事部門部門離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業行業行業幾乎頤養天年穩定納費支出費用

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關創業廠家職業技能年金付款費用支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備健康與設計生二胎費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業公司醫用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

財政組織醫療保健

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業基層單位醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間收入分配改革費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補貼款

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017財政年度費用支出 結算的時候表

組織:萬余元

創業項目

本年度撥出自動求和

核心經費支出

好項目支出費用

上交國家上司費用

生意收支

對附設組織補助金其他支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目分類

預估合計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

普通公用設施貼心服務費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公室廳(室)及相關聯設備公共事務

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政部門運作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

尋常行政機關安全管理公共事務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業性工作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

市場服務和擇業開支

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業心政府部門離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政處政府部門離辭職

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

工商登記參公部門常見頤養保險行業繳納費用收支

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

工商登記衛生事業企業單位職業的年金激費收支

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療干凈與籌劃懷孕費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展部門醫療服務

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

政府部門方社區醫療

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業社區醫療

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障機制撥出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

自建房教育體制改革總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全民購房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017年度目標財務付款年收入費用支出 結算的時候總表

的單位:W

收入水平

經費支出

大型項目

部門預算數

頂目

累計數

似的公用設施預算表財政局撥付

區政府性母基金概算財政部門補貼款

一、普遍公共信息項目預算民政捐款

1255.48 

一、通常公眾服務管理費用

 1157.57

1157.57 

 

二、當地政府性理財產品財政支出預算財政支出付款

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

四、公眾安會花費

 

 

 

 

 

五、基礎教育開支

 

 

 

 

 

六、數學技術工藝費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神軍事體育與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、社會存在基本保障和就業創業付出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫藥干凈與計劃怎么寫懷孕經費支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節約環保型其他支出

 

 

 

 

 

11、新農村社區服務站支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

第十三、道路貨物運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘查信心等開支

 

 

 

 

 

二十、行業產品業等開支

 

 

 

 

 

十五、金融創新花費

 

 

 

 

 

二十七、扶持任何沿海地區收支

 

 

 

 

 

18、國土局大海氣象觀測等費用

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房保險收支

50.87 

 50.87

 

 

 

第二十、調味品工程設備收儲總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它的總支出

 

 

 

上年收入來源加總

1255.48 

當年度費用合計數

1254.65 

 1254.65

 

年終財政預算審批結轉和節余

 

年初國庫補貼款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      平常公用概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

      地方政府性資金估算財務審批

 

 

 

 

 

總額

1255.48 

總共

1255.48 

 1255.48

 

 


2017全年正常公共信息費用預算財政費用支出 捐款費用支出 結算的時候表

的單位:千元

創業項目

總計

大體開支

項目結余

實用功能類型

課程編寫代碼

學科名稱大全

201

 

 

通常情況下服務性性服務性收支

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

國家辦公樓廳(室)及相關內容企業事務管理

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政性電腦運行

193.98

193.98

 

201

03

02

一樣行政標準化管理標準化管理事情

891.42

 

891.42

201

03

50

事業上的自動運行

72.17

72.17

 

208

 

 

社交服務和工作性支出

33.34

33.34

 

208

05

 

政府部門事業企事編離提前退休

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口控制的行政機關工作單位離退職

0.83

0.83

 

208

05

05

行政機構企業發展機構首要關于養老地產養老穩妥交款教育支出

26.48

26.48

 

208

05

06

機關工作單位自己事業工作單位新職業年金激費經費支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療服務清潔與策劃孕育性支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政處事業發展機構醫療設備

12.87

12.87

 

210

11

01

行政部門的單位醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

02

事業發展企機關事業單位診療

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅擔保付出

50.87

50.87

 

221

02

 

房間改草教育支出

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

買房貸款補貼標準

28.88

28.88

 

總計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017全年度平常共同概算財政部門補貼款大多費用支出 部門預算表

  企業單位:萬是

品牌

累計

人士費用

通用專項經費

生活劃分類別

科目必商品編碼

專業科目名稱大全

301

 

年薪福利待遇付出

284.48

284.48

 

301

01

  常規基本工資

45.88

45.88

 

301

02

  津貼補助補助

94.72

94.72

 

301

03

  績效獎金

36.15

36.15

 

301

04

  的社會化后勤保障交費

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補助款費

 

 

 

301

07

  考核薪資

41.68

41.68

 

301

08

部門創業機關單位一般給社會養老保險公司繳納費用

26.48

26.48

 

301

09

職業選擇年金激費

6.03

6.03

 

301

99

  某些待遇副利支出費用

16.69

16.69

 

302

 

淘寶商品和售后服務性支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公場所費

4.37

 

4.37

302

02

  彩印費

1.67

 

1.67

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理公司標準化服務費

 

 

 

302

11

  交通費

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專門涂料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托協議金融業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

2.99

 

2.99

302

29

  褔利費

12.57

 

12.57

302

31

  國家公務車輛租賃啟用運營費

 

 

 

302

39

  某些公路網學費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

  另一的商品和服務質量結余

0.57

 

0.57

303

 

對自己的和人的補貼申請書

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平津貼

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

11

  房產社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補助金

 

 

 

303

13

  全款買房補貼標準

28.88

28.88

 

303

99

  相關對各人和家長的經濟補貼支出費用

0.15

0.15

 

310

 

某些資本管理性撥出

3.43

 

3.43

310

02

  工作設施購置費

3.43

 

3.43

310

03

  專用工具設施添置

 

 

 

310

07

  短信互聯網及圖片軟件購買系統更新

 

 

 

310

13

  因公出行用車購置費

 

 

 

310

19

  的交行方法購買

 

 

 

310

99

  同一資產管理性花費

 

 

 

累計

363.23

336.33

26.90

 


🌃2017第四季度一般來說公用設施竣工決算民政補貼款“三公”勞務費及企事業單位加載勞務費開支竣工決算表

機構:萬塊人民幣

一半公開工程預算國庫審批“三公”勞務費

市直機關進行

金費結算的時候數

預估合計

因公出國留學

(境)費

國家公務出行購進及作業費

因公招待費

小計

因公私車

折舊費費

公務接待出行用車

正常運行費

概算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017年度目標國家性母基金成本預算財務付款開支竣工決算表

標準:百萬元

建設項目

合計數

基本的收支

項目流程結余

的功能劃分

專業科目數字

課程和科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、就蘇州市松江區群眾國家合作方式交流電會議室室2017月度創收總支出部門預算綜合性前提說明

成都市松江區群眾現政府公司合作洽談辦工室2017🐭年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年末師限制,師經費支出根據限制。

二、相關武漢市松江區各族區政府辦公裝修室達成合作溝通辦公裝修室2017第四季度工資收入部門預算情況報告解釋

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、管于東莞市松江區民眾政府部門企業合作溝通會議室室2017全年度其他支出竣工決算情況下表示

本年度𒈔支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、至于昆明市松江區公民國家配合溝通辦公裝修室2017全年度財政性補貼款凈收入撥出總體設計問題講解

南京市松江區群眾政府機構協作交流學習商務辦事處2017🦋年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、有關蘇州市松江區公民中央政府相互合作交流信息辦公場所室2017全年度平常共公費用預算不需要撥付撥出竣工決算條件原因分析

(一)一般來說公益性估算財政收支撥付收支部門預算整體來說原因

佛山市市松江區人艮區政府合作共贏交談辦公區室2017൩年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)正常公共性財政資金預算財政資金補貼款支出費用結算的時候節構事情

佛山市市松江區我們鎮政府戰略合作互動商務公司2017💝年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)大部分共公費用預算不需要撥付收支竣工決算主要的情況

廣州市松江區公民政府辦公裝修室戰略合作溝通辦公裝修室2017🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應少。這其中:

1ꦍ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2✅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🔴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、針對南京市松江區群眾相關部門協議討論辦公區室2017本年尋常公眾費用預算財政其他支出付款通常其他支出預算狀況說明書怎么寫

濟南市松江區群眾相關部門合作協議溝通交流辦公區室2017꧒年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦯ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3♋、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

♓七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性撥付支出費用預算整體狀態說。

天津市松江區國民政府部合作共贏交換辦公裝修室2017𝓀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:的項目制定中會有過大的不判斷性原則,招待批、總人口未能管理。

2017🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中的存在很高的不認定量分析情況,商務接待生產批號、人員很難操控。

(二)“三公”預備費財政預算捐款收支結算的時候重要現狀反映。

2017🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

♎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

♑ 松江區百姓相關部門協議的溝通辦工室所在各項目項目預算計量政府部門花銷財政支出局付款的因公租車采購及因公租車運動維系費收支為0萬塊,2018年,松江區百姓相關部門協議的溝通辦工室所在各項目項目預算計量政府部門花銷財政支出局付款的因公租車保留量為0輛。

八、光于鄭州市松江區我們國家戰略合作聯絡企業辦事處2017全年政府部門性股票基金預算表國庫撥付撥出結算的時候情況下解釋

ꦡ杭州市松江區大家政府工作室聯合溝通交流工作室2017半年度無地方政府性新基金項目預算財政性審批費用支出 。

九、國企投資基金合作經營項目預算民政補貼款環境講解

𒈔西安市松江區大家政府工作室合作項目溝通交流工作室2017年中無國家基金加盟預算表財政局補貼款收入支出。

十、一些非常重要重大事項的情況發生就說明

(一)市直機關正常運作專項資金支出費用事情

ဣ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府機構采購合同花費環境

鄭州市松江區人艮縣政府合伙聊天企業辦公區2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017⛦年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企股本占用利用情況下

🌳載止2017年12月31日,北京市松江區人民群眾部門進行合作互動辦工室共要機動車輛0輛,中間,一樣 公務接待車輛使用0輛、一樣聯合執法交警執法專車0輛、獨特的技巧專業技巧用車的0輛、某個專車0輛(由市機管局中國統一虛物有保障的一般來說公務接待車輛租賃0輛)。院校價格50萬多上述通用性設備0臺(套),廠家社會價值100十萬上面的專門設施設備0臺(套)。

(四)概預算績效評價工作現象

💮上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒐪一、財政預算性資金資金局撥付薪資:指企業單位上每年從本級財政預算性資金資金局部門乃至每一位員工達到的財政預算性資金資金局撥付,有常見共公費用財政預算性資金資金局撥付和市政府性股權基金費用財政預算性資金資金局撥付。

二、行業創收:指行業公司的進行工程專業業務部促銷的活動下列關于手游輔助促銷的活動確認的創收。

ꦿ三、生意工資凈收入:指創業公司的在行業保險業務行動和鋪助行動以外做好非孤立結算生意行動爭取的工資凈收入。

四、另一盈利:指單位名稱爭取的除“財政部門捐款盈利”、“企業盈利”、“操作盈利”等其他的盈利。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度還做完、結轉到當年度按有觀標準立刻用到的項目資金。

🍷六、年尾結轉和盈余:指當全一年度或早先年費用科學安排、因主觀性必要條件有變遷不了按原準備快速執行,需網絡延遲到時候年按有關的信息指定馬上選用的資產。

七、根本結余:指企業為保證機購沒問題運行業務、完工日常工作上工作上工作而形成的貼心的售后服務結余。

꧃八、工作神器任務費用性支出費用 :指的單位為成功完成目的的行政處工作神器任務神器任務或創業進步目的,在關鍵費用性支出費用 之余會發生的每項費用性支出費用 。

ও九、營業教育支出費用:指事業有成工作單位在專業技術運動及鋪助運動之中開設非孤立計算成本營業運動突發的教育支出費用。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥀十一月、企行業企業政府部門運轉預備費:指政府部門企業政府部門和定義因公員法菅理的行業企業政府部門施用一樣 公供概預算民政補貼款制定的大致其他花費中的平時的公供預備費其他花費。


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